你好,你们单个产品生产周期长金额大吗?鼠尾属于大型设备吗
郭老师,上次问过您,小规模季报,免征增值税和所得税,农业科技公司每月只开几张免税票,无其他真实业务, 老师我按照您说的,我增加了点现金 借,现金贷其他应付款-某某 购买商品 老师因为我们是农业种植购买幼苗自己培育, 我想了想,借 消耗性生物资产 代 现金比较合适, 发生了一些农业用的消毒液 我记到借生产成本 农业机械 代 现金 月末结转时候 消耗性生物资产 转入到主营业务成本是吗? 我把生产成本转到消耗性生物资产了,老师 您看下我虚做的这几笔分录哦没问题吧 郭老师? 因为我暂借款现金做的多点,我购买幼苗时候,一部分代 其他应付款,一部分 现金 ,问题来了,最后,现金流量表中收到的,其他与经营活动有关的现金,这块 是 哪个数据啊,郭老师,是不是,我这两笔其他应付款产生的,我不理解,我想先把,报表做成,和上个季度申报差不多数据,后期慢慢真实,起来,在调整可以吗?老师?求仔细看看我的问题
你好,有一家公司去年成立的,制造业一般纳税人,主要做机械类产品的,以前没有发生过销售,每个月都是零申报,10月第一次开了销售发票(品名:羊绒衫),10月做账的时候,做了确认销售收入的分录,结转销售成本是暂估的,该公司账上固定资产目前只有空调,11月份的时候,该公司采购了一批材料(羊绒衫)。我在核算成本的时候,我们账上固定资产也没有生产设备类的,也没有水电费。我就把之前购进的机械类材料发票做成固定资产生产设备类的,这样的话,可以吗
一、A公司每月就3-4笔维修或销售配件业务,全部收入大概也就200-3000左右,不指望A公司赚钱,主要以B公司赚钱。 二、A公司经营范围: 健身器材,文体用品,Ⅰ类医疗器械,户外旅游用品,美容美发用品(除美容及整容植入器械及材料),仪器仪表,金属制品,电子产品的销售,企业管理咨询,文化艺术交流策划咨询(除经纪),企业营销策划,会展服务,从事计算机科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。 问题: 4月份B公司缺钱,和A公司签订了一份合同主要内容是640套月700单价的云端服务合计448000。当时付款没有开票,8月份开一半的发票A公司入的"借生产成本-辅助生产成本,贷应收账款-XX公司",本月剩下的票也都进行了开具,请问A公司怎么入账,它没有大的主营业收入可以消耗这笔448000。 1.请问入账的科目对吗? 2.如果对要结转到什么科目? 3.不是生产企业也可以做生产成本科目吗? 4. 如果不对要入什么科目怎么做账?
老师,我们公司是生产储能设备的企业,我们会购买一些材料如电芯,集成电路,钢网,微电子,电子元件,温控器等各种物料,还会买集装箱用于组装,也就是这些物料都会放在集装箱里最后变成一个储能产品,可以用来能量储存,会卖给一些有需要储能产品的企业。像这种业务,我们怎么进行成本核算?是在生产成本里面核算吗?然后结转到库存商品,卖出去之后就结转到主营业务成本吗?因为价值比较大,金额两百多万,这种可以放在生产成本里吗?目前我们就这一种产品,后续有可能也是类似的产品,但是规格型号或者性能不一样。所以我想确认一下成本核算方式。还是作为在建工程核算?结转到固定资产,然后卖出?谢谢老师
老师,你好!我想询咨一下像我这样的公司如何结转成本,我司是一家机器厂家,主要生产数控机床,我们主要光机(一些主要机器上部件是由一个公司购买)+加上一些软件+配件=整机(能投入使用)。问题来了,我每次做成本按整机物料清单+制造费用=生产成本这样结转成本。(不考虑原材料、半成品、产成品)因为每个整机物理清单都很清楚,也很明了,我这样结转成本可以嘛?盼复!
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗
我们收到一张5000元的代开劳务发票,我们已经支付给对方5000元,个税要我们承担怎么做分录?
小企业会计准则,季度财务报表应填哪个月数据
500万以下固定资产按平均年限法折旧,残值百分之五,所得税季度报表怎么填
总包代分包发农民工工资,我们是分包,账务处理,个税申报
建筑行业增值税主表应税销售额怎么填
墓位销售印花税怎么确认,墓位在建工程转固折旧年限怎么确认
老师,季度申报主表时打开第11栏已填写了很大金额,不是本季度实际销售额,如果申报还用把这个金额改成实际金额吗?
初会报完名,交完费,发现电子邮件错了个数字,有事吗
初级会计缴费成功后发现学历和学位信息没有填,有影响吗
我们其实类似一个生产机器的经销商。主要机器在别人在买回来,再根据客户需求自己再安装一些配件。我现在意思就是直接:销售了那台机子就按那台机子BOM表上成本+当期制造费用=当期结转的成本(主营业务成本)这样合理嘛?
您好,按订单法的话也可以这样处理
我们的生产周期不会太长,因为我们不是主要生产机器,而且销售, 是根据客户需求自己再装一些配件上去
你好,也就是你们有一部分加工范围
每台机器的成本都会算的很清楚,所以我个人认为这样的话直接按BOM表成本+当期制造费用=当期结转成本。不考虑(外购回来的半成品、库存)
您好,是可以这样处理的
但是现在问题 来了,我老板看到应付账款那里预付了44多万给供应商,但是我们的利润表又是亏损的,我老板认为我这个报表不对,他认为都预付应该是有利润的。机器平均毛利率不到10%。费用也比较大。所以报表是亏损。
您好,你们实际有预付账款吗?
实际也是有预付款
你好,预付的话,对方还没有给你提供商品,这属于往来和利润无关
我也跟老板解释了说应收应付,预收预付都属于往来,与利润不无,老板就说,你说没有关系 ,那我买材料回来的时候不是要计入原材料或制造费用-易耗品之类嘛?
说产品平均毛利率在10%,收入有100多万为什么还会亏损30多万。所以他认为我的报表问题,我但我看了一下,我的报表没有问题。费用类的之类都按费用走的,所以我就想跟你这边确认一下,像我这样成本结转,可以嘛?因为每个月出货不多,就那么几台机器,我就直接按BOM表上成本+当期制造费用=结转成本
当期费用类,所以付出去的钱,跟现金银行余额都对上,就是说我费用没有多入账,都是按单据来入账。
你好,是的,生产完后不销售的时候在库存商品并不结转成本,只有销售产生收入后才对应结转成本