您好,这个是可以开红字发票的
发票已经抵扣了,但是,发票信息错误了。要怎么办啊?红字对冲,是销售方开还是购买方开??
上个月发票开错类目怎么办,上个月发票开错类目怎么办,假如购买方已经抵扣了,还可以要回吗?
进项上个月已经抵扣了,这个月要冲红,购买方已抵扣,但是发票清单上有16行,开红字发票开不下怎么办
我问一下 就是我发票开错大类了 ,已经过了三个月 要怎么办
上个月的抵扣票发现税号错误,无法抵扣,我的销售票已经开出去了,金额太大,怎么办?
老师,你好!我们是小规模企业,开的是三个点专票,今天预缴税款,它自动出来按1%的扣的,我没有改成三个点,那我是不是预缴错了?
老师,请问老板在外人面前说财务是我们财务说明什么
问一下 现在达到生产条件必须要消防过了和环评批复后 备案试生产吗 没有做就生产了 财务上能正常做账吗
老师,想问下个人所得税完税证明在哪里可以下载
郑慧芳老师,回答一下我的问题,其他老师不要抢答,否则差评
老师好,在乱账调整时,把收入200元写成20元,差额180元的分录是不是:借:库存现金180元,贷:主营业务收入,贷应交税费—应交增值税(进项税)
请问一下这个计算的 我怎么算的不得123600啊?一时忘记咋算的了
老师。如果我们的外账是代账公司做的,那虚开发票,是不是去找外账呢?
老师,法人跟法定代表人,有啥区别吗?是一样的吗?
老师母公司银行账户收不了收入,然后子公司代收在母公司这边怎么做账? 子公司这边又怎么做账?
假如对方已经抵扣了,这个发票还需要要回吗?
需要啊,当然是需要的了
购买方开红字申请表,我这边在开负数发票对冲就可以了吗?然后重新给购买方开具发票
您好,这个是可以的,可以
客户已经抵扣,这个抵扣联要回来作废处理吗?一定要拿回来抵扣联才能才红字负数对冲吗
您好,是的,是需要先拿回来的
客户抵扣联是要交给税务局的吗?
不需要啊,这个是自己留存的
步骤是不是我这里先去把抵扣联要回,让客户开红字申请表,然后我去大厅处理申报报税的问题,处理好回来后就可以开负数对冲了,然后在重新给他开我经营范围里类目里的发票就可以了是吧
嗯对是这个意思的
好的,谢谢
不客气祝您开心每一天