那摘要怎么写呀
老师我12月份暂估库存商品20000,分录 接库存商品 贷应付账款暂估 借主营业务成本20000 贷库存商品20000.这个月拿到发票18000,借应付账款暂估20000,贷库存商品20000.借库存商品18000应交税费进项 贷应付账款 借库存商品 2000 带以前年度损益调整2000
借库存商品贷应付账款暂估,借主营业务成本贷库存商品。 老师的意思是把关税也先算进去吗?然后7月做相反的分录?
请教老师,上月做了暂估商品入库和结转了成本 现在收到票后,冲账分录:借:应付账款 贷:库存商品 借:库存商品 贷:应付账款 冲成成本结转:借:库存商品 贷:主营业务成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 可以这样做分录吗?
请问下 做账 暂估借 库存商品 5000 贷应付账款-暂估 5000然后第二笔分录做的是库存商品结转成本 借 主营业务成本5000贷库存商品 5000。红冲的时候怎么红冲啊
成本暂估的分录是借库存商品贷应付账款吗?结转本月销售成本会计分录是借主营业务成本贷库存商品吗
老师那计提印花税需要附原始凭证吗?附什么,我这一直追问不了,加你们客服了,也不理人没反应
老师,计提附加税需要附原始凭证吗?如果需要,附什么啊,自制吗?还是把申报表打印出来附上
金蝶kis版在建账的时候期初数漏了,但已经开了账套也录入了凭证,这期初数该咋改?如果改不了我把凭证都删了重新返回到建账的是吗
企业税务系统还有未抵扣的专票,但目前又是欠税且无业务濒临破产的状态,这个专票可以如何处理呢?
老师卖手机的公司,有国补,国补进来的钱这如何写分录。
请问内账做账 有进项发票的需要价税分离吗,比如计入管理费用的办公费 收到了供应商开出的进项发票 需要在借 管理费用 分录时候不含税计入成本还是价税合计数计入成本 但是外账会计会在报税时候把进项抵扣了
医疗服务免税收入需要交印花税吗?谢谢老师
老师你好,小规模纳税人的劳务公司利润在十万元这样,大概需要交多少企业所得税啊?
郭老师我还是没有明白查有始以来的营业收入用于算什麼呢
老师这个月工资我们没发下来,个税申报的时候是按0申报还是按计提的申报?
你好,关税需要做的,库存商品里面的需要考虑进去的,七月份发票到了之后,红冲暂估的在做,发票的摘要写第一个暂估入库,第二个结转成本。
好的老师,那7月红冲暂估的时候摘要怎么写呢?写调整6月暂估入库吗
冲暂估入库红冲结转的成本,然后再做发票的某某产品入库,结转某某产品。
好的,老师明白了
不用客气,工作愉快。
老师,电子税务局没有看到更正申报,有作废两个字,可以直接点作废吗
老师你看下
你好,可以的,可以点作废。
我直接点作废然后重新填写申报可以申报成功吗
是的是的,可以这么做的。
老师,好像不能作废,没有找到更正申报表的按钮呀
没交税的没法更正申报的,你得去税务局。
我找到了更正申报了,我们6月没有交税呢,是深圳税务局那边说的吗?财务报表怎么更正呀
你好不交税的,只能作废申报,你交了税款的可以更正申报。
自己作废,申报不了的,过了申报期的去税务局。
老师, 我按了作废按钮作废不了呢,那去税务局更正的话需要带什么材料,要填什么资料啊
老师,你看这个可以作废申报吗?
按照老师的意思那我是要去税务局办理更正申报了吗?那我电子税务局要不要先作废呀,去大厅办理的话需要带什么材料填什么资料呢
纸质申报表、公章、身份证。
能作废了,可以的,你选择是试一下的。
老师,填写企业所得税A表的时候,利润总额是和利润表的利润总额相等还是跟净利润相等下
你好,企业所得税里面的利润总额跟利润表里面的利润总额是一样的。
好的,谢谢老师,老师我们是从香港公司进货的,香港公司给我们开的成本发票能入账吗?不能的话那成本发票用什么去入账呢
可以 形式发票可以做