借管理费用 应交税费应交增值税(带认证进项税 贷银行存款
老师,我没有收到对方发票,但是认证了这个票,当时分录是这样写的,借应交税费-进项税,贷:应交税费待抵扣进项税,到时候收到发票怎么做账
老师,做账的时候,收到的费用发票是专票,但是不认证,怎么做分录呀
您好老师,10月份勾选认证了一张专票,做账时才发现这张票是招待费的发票不能抵扣,怎样做转出?平时做账专票都是先进待认证进项的,发票认证的分录是月底才做,费用报销时先做了待认证进项税,转出怎么写分录?
认证系统里面有发票,但是实际没收到过发票,那1月份做账的时候怎么把系统里面的发票处理完?我们会计说做认证不抵扣?如果做了认证不抵扣的话,会计分录怎么做?
一般纳税人增值税账务处理 1、收到专用发票什么时候去认证? 2、收到时要不要做会计分录还是要等认证了再做会计分录? 3、什么时候抵扣?抵扣后的会计分录? 4、是不是认证的时候就可以直接抵扣?
请问老师,申报预缴增值税使用了一部分抵扣,结果不需要再缴纳增值税了,那请问这种期末还需要怎么做账吗?没有预缴时候进项大于销项是不需要结账的对吧,第一次遇到预缴,谢谢!
老师我们2024年一直计提了社保但未缴纳有欠费情况,那么填年度企业所得税申报表时都应该填哪几张表啊
老师,你好,我公司有个员工举报她在这里上班1个月,跨了2个月,没给买社保,当时招进来说是过了试用期才给买社保的,如果公司有证据证明她同意不买社保,是不是不用补交社保
四月缴纳汇算清缴2024年企业所得税的钱,如何记账
跨境电商,我想请问电商产品在平台销售需要税务局或者其他备案吗?还是直接销售就可以。
实际做账,管理费用—发生管理费用—办公费和管理费用—办公费有什么区别?
固定资产弃置费用, 借,固定资产 105 贷,银行存款 100 预计负债 5 计提财务费用 借,财务费用 1 贷,预计负债-利息调整 1 实际处置时。发生处置费用,的会计分录怎么做,
老师好。纯出口的外贸公司,只在前半年有业务。2024年企业所得税汇算清缴时,财报带过来的收入填写全年收入,但是提交年报时有提示,所属期出口收入比年报多,提示的收入是从哪里来的数据呢?我刚接手,之前的事情不太清楚。是有其他的统计填过这个提示的出口收入金额吗?
老师,请问银行退的0.14、0.01不知道是什么税目,怎么做账?
老师,汇算调增税务局会问吧?
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那老师,我都做成了应交税费应交增值税进项税额怎么办呀,这些进项发票我都没有认证,然后税也申报了
做成了应交税费应交增值税进项税额 也可以的,没问题
那我下次认证进项税的时候分录怎么做呀
下次认证不用做账 其实你的做法,和老师说的,两种处理方式都可以的
好的,明白了,谢谢老师,很喜欢老师的讲解,很专业
不客气,祝你工作顺利,早点休息
老师,还有一个问题,就是兰博基尼可以挂公司名下吗?公司上个月买了辆车,然后勾选了进项,现在导致留抵税额很多
你好,学员可以的这个
那汇算清缴的时候会不会调增呀
实际属于公司吗。产权在公司的话不用的
跑车挂在公司名下,但是跑车可以挂公司名下吗
也是可以的,学员,这个
好的,风险大不大呀
这个不大的,学员,只要真正属于公司的
好的,老师留抵退税怎么理解
就是没有抵扣完的进项税,多的可以退钱给你
那我们上个月很多留抵的,算吗?
可以的,算的学员,这个