你好,学员,可以核销处理的 借营业外支出 贷应收账款 借应付账款 贷营业外收入
老师好。我们公司从代账公司把账接回来了,代账公司只给了老板资产负债和利润表。如果我按资产负债的期末数作为我的期初数,从这个月开始录入新的账套。是有应收、应付的。那这样我后期该怎么平掉这些有期初的科目呢
老师,我公司是小规模纳税人,代账公司6月将科目余额表发给我,我输入后发现对方只有将应收应付预收预付进行了重分类,但是其他应收和应付没有,我输入进去其他应收和应付跟她之前的资产负债表金额就对不起了,这种该怎么调整
老师,我现在接手公司的帐,资产负债表和余额表对不上,他说有重分类的,应收账款,预付账款其他应收款,应付账款,预收账款,其他应付款,这几个怎样的关系?
老师 想问一下之前代账做的资产负债表有应付、预付、应收和预收,但是明细上没有,明细只有应付和预付,像我建账的时候怎么建期初呢,如果我期初只写应付和应收的话这样和他的资产负债表期末资产总额就不一样了
收购了一家公司,他的资产负债表上应收和应付有余额,我们接手后,就开始从0重新记自己的账了,记账前怎么处理这个应收和应付的余额呢?
为什么300万加上9.8万减去8.9万,再减去15万呢
老师老板让我算24年全年每个销售为公司创造的利润我该怎么算
老师,制造业厂房大额维修费,是放到固定资产里折旧?还是放到长期待摊费里每个月分摊呢?
老师怎么绑定公司,自然人注册完事了
营业外收入里包括资产盘盈收益和政府补助资金,汇算清缴应该怎么调整?是调减吗?
老师,生产机器设备增值税的税负在多少左右合适
申报个税系统为什么跟我做的工资表有差额
公司专业服务费 物流费 修理费是挂应付账款还是其他应付款的
老师出口免税做内销什么意思
老师您好!请问24年10月抵扣张失联发票,1月已做进项转出,税管员让更正24年4季度申报表,我要更改哪几个表?
你这两个科目的依据和附件是什么?不可能只记两个科目,就符合税法了吧?
做一个核销表,领导签字的
核销表是做账的附件的
不明白,比如应付有一笔10万,找收购前的领导签字还是收购后的领导签字?还是找应付的厂家签字,证明这前不要了。老师详细回答,这样很浪费次数
你们做核销表,你们领导签字的,
现在清零,就是核销掉,你们要清零,既然清零,就要做核销表,你们领导签字,谁核销谁领导签字
废话连篇
学员,老师接触的公司都是这么处理,不然除非你们收购协议约定,不然不能直接做账
难道新公司领导签字就行了吗?厂家再要这笔钱怎么办?
因为新公司决定核销的,老公司如果核销的话,被收购前就会调账了,被收购公司一般是不同意签字的
如果厂家再要这笔钱怎么办?不需要找厂家签字?
不需要找厂家,厂家不会给签字的, 再要到这笔钱,后期做到营业外收入