整体投资100万 收入20 负债10 应收6万 费用4万 可分配金额100+20-10+6-4=112 分配就是112×各自分配比例
老师,我新到一电商公司,是2016年成立的,是个美籍华人,公司注册后他就出国了公司就没人管,银行账户也就冻结了,最近又开始重新运营两个月了,但他的银行账户是冻结状态,他们其中一个股东就用他另外一家卖纯净水的公司来走流水,每天进出流水多,用别人公户收款,用的私户客户在商城提现, 就是商城每天都有人充值总额是在十万左右,每天有人提现在八九万左右,前期纯净水公司收的充值款在后面公司账户解冻后都又转入公司基本户,有45万转入公户,后面在公户上正常进行充值,提现。这种外账我该怎么处理呢, 老师,公司是在自己的商城拼团,是一种有机产品大礼包,十人成团,每人每次是1200元参与,只有一人能拼中,另外 九人是有助力奖,助力奖会随着拼团次数还有等级不一样,等级是指他推荐过来的人,每人参与一次,推荐奖就是2元每次,助力奖最低等级的人也是九次后就是助力奖36元每次,每个人都会中,就是公司的收入,公司仓库会邮寄大礼包。中了十次后就出局了,奖金15000,每次提款扣掉3%的手续费,但平台上的钱是可以随时提现的,所以客户当时是充值到平台,后面提现时就
问题一:A欠了债务,房子在银行被抵押,能力还款,又逾期。A会找我们公司,我们公司会以400万收购A房子,不是实际收购,在公司名下的那种,先付定金给A,帮A撤掉房子的抵押,陆续会支付满400万给A,(400万大多数情况公司会找资方出款,等第三方买家回款了,支付资方本金利息,资方转个利息钱)撤掉抵押后,房子找第三方买家交易,让客户开个交易银行账户,把账户控制在公司,买家付款后,还完资方本金利息后把钱转回私户。有时没找到买家之前,A还有其他欠款利息,由公司承担,每次账户钱不够,会由四个老板按比例打钱进私户,有盈利按比例分配,是完结一个案子分一个,如果按正规做账,这种情况怎么弄?这属于什么行业 ?如果开票税目是啥?如果是一般纳税人,税率是多少? 问题二:公司业务是收购不良房产,以低价收购有负债的个人住房再找买家卖出,解决个人债务,赚取差价,收购中涉及到找资方垫资,支付资方利息。没有走公账,只记流水,之后经常涉及债权收购,怎么走公账?盈利了是记营业外收入吗?全额交所得税吗,能抵减公司日常费用成本吗?若以后经常收购,可以算作主营业务吗,这种收购债权,可以做主营收入吗,这种收购债券需要取得资质吗?
老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
我想咨询下我公司投资100万开了饭店初期预收了20万充会员块钱没有算过帐后期聘用了一个管理说以后四六分成最后这些钱全花完了还有外欠帐10万会员也有三分之二没有收回来老板就填了6万管理填了4万把外欠帐平上了后期经营就让管理自己出钱了会员过来消费充值卡了请问这个钱怎么分
我想咨询下我公司投资100万开了饭店初期预收了20万充会员块钱没有算过帐后期聘用了一个管理说以后四六分成最后这些钱全花完了还有外欠帐10万会员也有三分之二没有收回来老板就填了6万管理填了4万把外欠帐平上了后期经营就让管理自己出钱了会员过来消费充值卡了请问这个钱怎么分
开具安装费发票上的地址必须是本地的吗
老板名下有两个个体户,一个是查账征收的,一个是核定征收的,请问要做汇算清缴吗?
某产品分两道工序,各工序单位定额工时分别为200小时和300小时。假定各工序内完工程度都为50%。1000件第二道工序的在产品相当于
老师,建筑业开全电发票只能一行,不能新增吗?
老师,开发票,但是没到确认收入时点,那么填申报表的时候,增值税申报表填这部分收入,所得税申报表不填这部分收入,对吗
本月销项税额28535元,上期留抵额是20486 .19,本期进项税额是2354.22,减完后是5694.59,这是要交的增值税,如果是微利企业,本月要交多少税?
您好!请问餐饮行业一般纳税人,当月需要交增值税,只是交了城建税,另外附加税不用交,是什么原因
老师你好!当月支当月社保费用,通常先做计提借管理费-社保费,贷应付职工薪酬-社保费,缴时借应付职工薪酬-社保费,贷银行,想问分录直接简单做 借管理费用-社保,借其他应收款-个人部分,贷银行,可以吗?
老师,咨询个问题,业务招待费是60%和营业收入的千分之5熟低进行计量,这个业务招待费的60%是有票的金额还是没票金额也就是发生额的60%?
新注册公司怎么开社保账户,需要准备什么资料呀