同学,您好!会计分录如下: 2X18年1月1日-3月31日,专门借款利息费用化: 借:财务费用 20 贷:应付利息 20 2X18年4月1日预付工程款500万元 借:预付账款 500 贷:银行存款 500 后续按照工程进度将预付账款转入在建工程。 2X18年7月1日、10月1日支付工程款分录分别为: 借:在建工程 700 贷:银行存款 700 借:在建工程 400 贷:银行存款 400 2X18年4月1日-12月31日期间利息资本化 借:在建工程 60 贷:应付利息 60 2X18年末支付利息时 借:银行存款 80 贷:应付利息 80 2X19年全年利息资本化 借:在建工程 80 贷:应付利息 80 2X19年12月31日资产达到预定可使用状态时: 借:固定资产 1740 贷:在建工程 1740 支付利息时: 借:应付利息 80 贷:银行存款 80
老师你好,麻烦您帮忙看一下,有一家公司融资购买了一台设备,30万。租赁费和利息他没有分开,合集金额是3000。这个30万的设备我不入固定资产,想一次性折旧。第一个问题,我一次性折旧可以吗?第二个问题。比如我一次性折旧,那我的账务处理是不是如下动物会计分录。借:管理费用-30万,贷:长期应付款30万。支付租金和利息时。借:长期应付款-3000,贷:银行-3000。利息这一部分应该记入到财务费用里对不对。
老师你好,麻烦您帮忙看一下,有一家公司融资购买了一台设备,30万。租赁费和利息他没有分开,合集金额是3000。这个30万的设备我不入固定资产,想一次性折旧。第一个问题,我一次性折旧可以吗?第二个问题。比如我一次性折旧,那我的账务处理是不是如下动物会计分录。借:管理费用-30万,贷:长期应付款30万。支付租金和利息时。借:长期应付款-3000,贷:银行-3000。利息这一部分应该记入到财务费用里对不对。
老师 我朋友跟她老公大姐合开一家店,刚开始说好的三股,大姐一股,她两股,她老公没有分,但是现在她想退股,但是大姐说她老公有一股,不然当初就不会分给她两股,当初她投资16万,大姐13万,第一年的时候大姐说每人只投资10万,多余的钱提出来,现在提出来以后她是8.9万,大姐10万,那么如果现在算账的话,那个提出来的钱怎么算?算在利润里面么\\\\\\\' 然后如果她分给她老公一股,她当初总共借了13万,店里提出来还了8万,老公帮忙还了两万,现在还有4万的债务,怎么算?这是我自己的一个私人问题,想咨询一下!
1、采购部下了1000套物料,本来的单价是10块钱,但录账录成了12块钱,本月初对帐时没有发现,所以财务对上个月做了结帐,月末要要付款时财务查账的时候才发现,作为财务您会怎么处理这个问题(未税的情况下),并且已经物料用到生产上了.(请用手工做会计分录)2、月初的时候扎帐前你都会做什么什么工作!。3.一个公司的生产成本都怎么核算?4作为公司会计,您一个月的工作安排是怎么样的(我司是一般纳税人),每一个工作内容要说一下大约的完成的时间5一个公司在什么环节/部门比较容易出现问题,请描述问题所在,如何去防范问题的发生,6你会看财务报表吗?如何分析财务报表?
第六题,这个专门借款两年内的分录怎么写?可以帮忙整理一下吗?万一考大题的时候比较清楚一些
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?
您好,暂估主营业务收入已经缴纳过印花税,那收入真正发生的时候还要缴纳吗?如果不需要那申报印花税的时候是把这笔暂估的收入金额扣除就可以了吗?
您好,请问暂估主营业收入,需要缴纳印花税吗?
老师,你好,公司由于某种原因,准备办理注销,但这时又购买了7200元的设备,如果计入固定资产,注销时又很麻烦。能不能不计入固定资产,直接计入费用啊?
工资表里没申报过法人的工资,但应该是任职的,法人的火车票可以报销吗
经营所得的四季度报表,利润可以弥补上两年的亏损吗?
充值油卡1万,当月收到了9751.46的专票,收到了加油小票9996元,怎么记账
抱歉2X18年末支付利息时应为 借:应付利息 80 贷:银行存款 80