同学你好 没有合同吗

老师你好,请教一下,就是代账公司做的账,我公司接回来后,他们不给账套,只给了个科目余额表。我把账也建完啦,7月,8月的账也做完了,(7月,8月是先报税,然后9月底再做的账)做账的时候月末我是把增值税的差额结转到,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)13114.92。贷:应交税费-未交增值税13114.92。因为就是6月底有留底税额27948.26元,所以算下来7月有 留底税额14833.34的税额,我就没再做任何的分录。就财务软件结转到8月做账,同样的操作方法8月的增值税是3573.13,所以8月底计算下来还剩留底税额11260.21元。但是代账公司做的月末增值税的处理是,进项>销项时的处理是借:增值税留底税额,贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税),销项>进项时,她们是做的与进项>销项相反的分录处理,这样一来了,我的科目余额表中就会还显示未交增值税的贷方余额还剩余16688.05这样的数字,因为用的科目不一样,所以造成这样的数据出现,代账公司那样做合理吗?我做的账务处理没毛病吧?造成现在这样的未交增值税的贷方余额,我怎么进行调整啊,能详细说一下吗?并写一下具体的分录处理。
老师,废液运输合协议只有单价,到时根据处理量来结算,那财务在审合同时单价也价税分离吗 这样到时候就按发票不含税金额交印花税?
1.LY公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%该公司发生以下经济业务:(1)向TL公司销售C商品4000件,每件不含税售价为50元。商品已发出,货税款采用银行承兑汇票方式结算,期限为1个月。同时签发转账支票支付所售商品的运输费900元含增值税税率为9%)(2)5月2日,向BY公司销售C1商品200件,每件不含税售价30元。已办妥托收手续商品已发出。(3)5月6日,货到后BY公司发现该批C1商品不符合质量要求。经协商双方,同意在价格上给予20%的折让。(4)5月7日,接银行收款通知,BY公司所购C1商品的价款已收妥入账。(5)企业出售不需用的K1材料一批,收到价款11300元存入银行,其中含有1300元的增值税税额。该批材料实际成本7500元。(6)向AM公司销售C2商品3000件,每件不含税售价为100元。为了鼓励多购商品,同意给予AM公司20%的商业折扣。商品已发出,货款已收存银行。(7)7月10日,向XHL公司销售C商品1000件合同规定不含税销售单价为每件200元,现金折扣条件为“3/10.2/20,n/30”。【要求】根据以上经济业务资料,编制相关的会计分
快账 会计问答 问答详情 注册会计师在审查公司销售业务时发现,2019 年年末某经销商采用交款提货方式购买甲产品 100 件。每件甲产品生产成本 800 元,每件售价 1000元。公司已收到货款,发出货物并已开具发票和发运凭单。经销商在验收时发现该批产品质量不符合合同要求,双方尚未就解决方案达成一致意见。该公司 2019 年 12月将销售的 100 件甲产品全部确认为销售收入,并同时结转主营业务成本。 根据所给资料:指出该公司在销售业务的处理中存在的问题,提出审计意见。(该公司增值税税率为13%) 请问老师销售业务处理存在什么问题,审计意见是什么,怎么调分录
老师,我们劳务公司A从总包B公司接的4千万不含税产值,纯劳务单价 现B公司补9%税点给A,让A向承建方中建四局开票4360万含税9%销项发票获取工程款,初步核算A的成本都是人工工资占多,进项发票只能收到1163万的成本票,所以我需要先测算一下所得税 印花税和工会经费等, 如果这个税费我司亏了, 就会导致我那4000万纯劳务的利润受损,那么请问一下,我在试算企业所得税时可以按照:4000万*2%来核算吗?工会经费我按3500万*2%,印花按照4000万*万三试算 这样合理吗?
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
合同就是约定单价呢
同学你好 那就按照发票含税额来交
合同还没签,现在财务审合同阶段,,我意思怎么约定到时候可以按不含税来交呢
同学你好 那就签不含税的合同