你好,你的销售额是多少的?
你好,老师,我们是小规模纳税人,增值税减免税申报明细表,提示这个,需要按这个提示填写吗填写吗
老师申报增值税时弹出这样的提示是什么意思啊?减免税明细表需要填吗
老师,小规模公司申报增值税时,《增值税减免税申报明细表》什么情况下需要填?什么情况不需要填?
老师,申报增值税表时,有一个显示票表比对未通过:当纳税人填写增值税减免税明细表减免性质代码及名称为‘3减1’项目时,《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。这是什么意思啊?
老师您好,请问在申报增值税的时候,其中:[增值税减免申报明细表]是需要在什么情况下需要填?
A公司转出一笔名为B公司的管理费用给A公司法人怎么入账写会计分录
甲公司生产企业,为增值税一般纳税人,2024年6月生产经营情况如下:(1)采用分期收款方式销售自产货物一批,书面合同规定,不含税销售额共计1000万元,本月应收回70%货款,其余货款于7月10日前收回,本月实际收回货款300万元。(2)转让2019年5月购入的小型生产设备一台,从买方取得含税款20000元。(3)将生产出的新型设备投资于甲公司,该设备无同类产品市场价,生产成本为200万元。(4)购进生产用原材料A,取得增值税专用发票上注明的价款400万元。支付原材料的运输费用,取得增值税专用发票上注明的价款10万元。运输途中发生货物丢失10%。(5)购进生产用原材料B,取得增值税专用发票上注明的税额36万元。支付原材料的运输费用,取得增值税专用发票上注明的税额0.5万元。运输途中由于保管不善,原材料丢失10%;运输途中遭遇泥石流,原材料毁损15%。(6)员工境内出差,取得注明旅客身份信息的铁路客票,票面金额1万元,另取得未注明旅客身份的出租车客票1.03万元。(7)接受乙公司提供的员工培训服务,取得的增值税专用发票上注明的价款20万元。问题没完请等
未交增值税贷方有余额,实际没有要交的税款。这是什么情况哪里出错了
房东代开的房租发票税点是我们公司支付,请问这个税点是要加到房租总金额里面,然后按照这个合计金额分摊每个月的房租吗?
老师您好,我们公司是商贸公司,给对方华帅商贸公司付款13440,对方用洪霞调料公司给我们的票13440,他们说华帅的没有额度了,这个怎么做账啊,谢谢
老师,我是一般人,本月税已经申报完成。但是有一个一月的进项发票,发现错误,需要对方红冲,我这边已经抵扣了,他红冲后再重新给我开,我这边要做进项税额转出吗?
老师现在老板以1400万元买了前面的公司,这1400万是私下转账给原公司3位股东,账面上未分配利润是四百三十多万,前公司会计带着430万的未分配利润这张表去税务局交了个税,那我现在怎么做账务处理
老师:请问是不是只要当月开了销项发票,不管有没有当月收到款都要结转主营业务成本对吗?结转成本看库存商品和原材料?还是要收到货款才结转成本?
你好,向母公司现金分红,分录怎么做 借:利润分配-未分配利润 贷:应付股利 借:应付股利 贷:银行存款
老师这张发票怎么做凭证?
不超过45万老师
那就不需要填写的,在第十栏填写和之前是一样的。
老师我上季度填写的是其他免税销售额那一栏,这个季度默认不超45万都要填在第10栏,所以现在申报不了怎么办啊
你好截图你主表看一下。
老师你帮我看一下
拍的啥业务,你之前在其他免税销售额里面填写了一次。
是的第一季度填写的是其他免税销售额那一栏(因为我们本来就是免增值税的),这个季度申报时 我还填这一栏最后保存时提示不超45万默认跳到了第10栏 ,这怎么办老师 现在无法保存申报
你开的是什么业务的?如果你本来就是免税的,你应该填写到其他免税销售额里面去。
我刚试了保存不了 自动跳转到了第10栏
你在第12栏里面填写,然后再去减免明细表,最后一行填写。
不行老师 如果填写在12栏 根本保存不了 还是出现相同的提示,然后自动跳转到第10栏了
老师无票收入需要分开填写吗
不用的,不需要分开的,季度45万在第十栏和第九栏里面填写就可以的,其他的不用填写,还是和之前一样的。你再退出去重新进试一下,有可能是系统的问题。
老师我退出重登还是这样,我刚把第一季度的申报表做了更改,把12栏其他免税改为了第10栏 ,但是重新打开还是显示第一季度的在第12栏 太奇怪了
是不是系统之后还没有变更过来?