开出6%技术服务费发票,能用进项票13%或其他点数票进抵扣。
我们开出的增值税专用发票的6%的技术服务费,可以用收到的13%的进项专票抵扣吗
我们进项是13%的设备票,销项是6%的技术服务,可以抵扣吗
开出6%技术服务费发票,能用进项票13%或其他点数票进抵扣吗
老师,一般纳税人服务类的,开出去的是6个点吧?比如技术服务类。这样子如果拿的是、3个点13个点的专票,都能抵扣进项吗
老师,开出去的是6个点是技术服务为主的(软件开发),进项是13个点的(这些进项是设备的进项),在抵扣的时候只能抵扣几个点?
与对方公司签了协议之后明确了分成后,每个月要注意哪些,比如打款,发票,这些具体的流程是什么?
老师,公司开出的餐饮费交印花税吗?
别的公司的员工过来临时兼职帮忙支付的费用计入什么
我开了一张车子租赁费票,6000元,发票上是12个月,每月500元,报账的时候也是每月挂500元,要交1000多的个人所得税,这合理吗
开票加13的税,是乘1.13还是除0.87
生产企业进出口商品与外贸企业进出口商品有什么税务上的不同?
老师,如果个体户,把普票开成专票,1月开的,现在报税才发现这种情况咋办
请问一下老师,我们是行业的协会,非盈利组织,送别人开业花篮,请问应该计入那个科目
老师,小规模建材公司税务通知说购销不匹配,这个要怎么自查处理呀?
老师,每个季度企业所得税预缴,员工人数看发放人数还是看计提人数
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