就是你申请留抵退税的。
老师,新申报表 增值税及附加税费申报表附列资料(五)中的 可用于扣除的增值税留底退税额使用情况 当期新增可用于扣除的留底退税额、上期结存可用于扣除的留底退税、结转下期可用于扣除的留底退税 都必须要填吗?
老师附加税留底退税本期扣除额那栏填的是什么数
你好老师!4月份留抵退税了,在附表二(本期进项税额明细)第22栏上期留抵退税额退税栏填写了留抵退税金额,为什么附表五可用于扣除的增值税留抵退税额使用情况中,上期结存可用于扣除的留抵退税额是退回来金额,结转下期可用于扣除的留抵退税额也是退回来的金额,请问老师这种情况对吗?
留底退税本期扣除的是怎么的来的?
留抵退税本期扣除额是怎么算出来的?
以前年度的企业所得税更正申报需要哪些资料。如何操作
老师,婚庆公司支付给化妆师和摄影师的工资,计入什么科目二级科目是什么,就是接的婚庆然后包括化妆摄影,都是从外面找的化妆摄影师,其实就是转一下手给付给他们
老师:工资申报金额。计提金额,实际发放金额都不相符,是哪个为主填写汇算表
老师您好,银行贷款调整财务报表,只把负债应付账款,其他应付款调少了一部分,资产总额没变,现金流量表数据不动,可以吗?
公司找个人做了一个装修的工程30万,但我这个人没有公司,可以去税务局代开吗
老师cd是为啥选择呢
成品过期已当废品卖了,那我这些库存商品就没有了,我凭证要怎么做
去客户厂里拉产品来加工,这个通行费要进入成本吗
老师,那法人没有开代发工资证明的情况下,是不是最好老板先把钱转到公户然后公户同一发工资比较好
银行贷款,得去银行转账直接转给供应商,我这边怎么做账,
是的,当时已经181435.91退了,现在我报增值税,看到留抵退税本期扣除额是4498.61是怎么计算得来的?
。您好,这个具体是退的哪个说?
当时退的是留底税额
你的增量留底退税退回来的金额 如果退回来的金额大于你的缴纳的应交增值税,填写的是应交增值税的金额,剩下的以后再抵扣。
我有18万的留抵,全部退回来了
那数据不对,请联系您的税务局再处理。