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你好!申报上个月增值税的时候又一次无票收入,针对这部分怎么入账?

2022-07-12 13:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-12 13:22

同学你好 借应收 贷主营业务收入

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快账用户2512 追问 2022-07-12 13:51

这个月这部分票又开了怎么办

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快账用户2512 追问 2022-07-12 13:53

上个月抵扣认证时,进项大于销项,就产生了留底税,然后就报税的时候报了8万的无票收入,这部分下个月还是要开票的

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齐红老师 解答 2022-07-12 13:55

同学你好 按照发票金额做账就可以了

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快账用户2512 追问 2022-07-12 14:13

这次报税做无票收入已经低了5千多的进项税,下个月在开票,那不是又要抵进项税?

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齐红老师 解答 2022-07-12 14:19

同学你好 做收入就可以了

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同学你好 借应收 贷主营业务收入
2022-07-12
您好 无票收入栏次填负数申报 开具发票的正常填写申报就好了
2021-03-02
你好在未开具发票一栏填写负数,然后再开具的发票一栏填写正数
2020-12-12
您好,那您在做一个负数的,嗯,凭证就是红冲你上次做的那个凭证,然后,报税的收入里减掉这一块收入就可以了。你是一般纳税人吗?一般纳税人的话,你就在那个表一里面有个未开具发票那里填一个负数。
2022-05-09
你在申报的时候开票收入正常,就是按照开的发票来处理,完了之后无票收入这一栏按照负数填写。也就是说,总的收入不受影响。
2020-11-07
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