你好,麻烦你发一下图片的呢
我是中间商,收到销售方给的销售折让,销售折让是红字负数发票,怎么做会计分录
购买方收到折扣折让的红字发票,前期已勾选认证, 没有收到销售方的退款,具体分录怎么做
购买方开出红字发票信息表,收到销售方销售折让的发票怎么做分录
请问老师,销售折让发票是购买方开还是销售方开,收到一张销售方的销售折让开具红字申请表,这个是我们开还是怎么说
买方收到的销售折让红字发票怎么做账务处理
员工工伤会计怎样处理,借应付职工薪酬——福利费 贷,银行存款?
请问,如果新购入的固定资产满足一次性计入费用,是在当季申报所得税的时候就可以直接抵扣吗?
公司是一般纳税人商场,正在装修中,之前装修费用都记入了长期待摊费用,本月有了收入,可以把长期待摊费用摊销吗?怎么摊销呢?后期还会有工程款记入
老师,我们酒店是一般纳税人,搭建了一些小规模的公司(其中有个物业公司),把保洁人员和维修人员分到了物业公司,我现在物业公司给酒店开票,具体怎么开? 需要在电子税务局的具体操作步骤,还有选的税收分类编码,每个月主要就是保洁和维修,这个月需要给开保洁费发票(因为没发生维修)
既有内销也有外销的外贸公司,可以抵扣进项税吗,如果光外销没有内销就不能抵扣进项税对吗
汇算清缴从业人员含从第三方派遣过来的人吗???(我们有服务的第三方,他们的工资我们是打到第三方,第三方给他们发的工资,合同什么的都不是跟我们签的)
老师,您好,我们公司是一般纳税人,旗下有个个体工商户的门店,在商场里面,租赁合同是一般纳税人作为第三方签的,因为当时个体没有公账,商场有时搞活动,客户会刷卡到商场里,款第二个月会返到我们一般纳税人的公账上,那我们是不是要给商场开票呢
物业给我们开的房租发票单位平方米,那我们转租出去可以按年开吗?
金蝶云专业版,原材料物料收发明细表的结存余额比明细账的余额多,怎么处理?
老师请问当初入职的时候说好工资3000,转正3500,可是过去了8个月了我还是3000的工资,现在想3天急辞,我应该如何维护自己?
忘记了不好意思
你好,将前期购入的分录做红字 或者是 按折扣后的价值做存货成本,按折扣后税金记“应交税费”,按折扣后的合计金额记入应付账款科目 借:库存商品(或原材料) 折扣后金额 应交税费-应交增值税(进项税金) 贷:应付账款
我可以直接把库存商品换成主营业务成本吗,销售折让只是一个总的金额,没有分摊到具体的产品上去
那你之前入库分录是怎么做的呢,要能够对的上
之前不是我做的,关键这个折让怎么分摊到具体的产品上去,像这个折让最终是结转到哪里去了
那这个你需要确认一下,如果你这边有库存商品模块的话,这样直接把账冲了,库存商品模块里面进销存也是不平的呢
库存商品是平的,没有余额
那你可以这样操作,冲主营业务成本,因为你之前已经结转了