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老师:进项大于销项的分录我不太明白,您能举例讲解一下吗? 借:应交税费—应交增值税—销项税额。 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税。 贷:应交税费—应交增值税—进项税额。 借:应交税费—未交增值税。 贷:应交税费—应交增值税—转出未交增值税。

2022-07-10 11:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-10 11:32

你好,就是把进项和销项都转到转出未交增值税科目就可以了。

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快账用户6667 追问 2022-07-10 11:35

你好老师:转出未交增值税与未交增值税是一个科目吗

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快账用户6667 追问 2022-07-10 11:37

不是一个科目

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快账用户6667 追问 2022-07-10 11:40

借:应交税费—应交增值税—销项税额。  借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税。  贷:应交税费—应交增值税—进项税额。

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快账用户6667 追问 2022-07-10 11:40

进项大于销项怎么是两笔借方呢?

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齐红老师 解答 2022-07-10 11:42

你好,是的,是这样的。进项大于销项不需要到未交增值税里。

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快账用户6667 追问 2022-07-10 11:45

两笔借方借贷不平吧?

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齐红老师 解答 2022-07-10 11:45

你好,借贷是平衡的。

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快账用户6667 追问 2022-07-10 11:51

老师:假如6月份销项税是5200元;进项税额是6400元,怎么做分录?留抵税额分录?月末结转税金分录?都怎么做?

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齐红老师 解答 2022-07-10 11:54

你好,借:应交税费—应交增值税—销项税额 5200  借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 1200  贷:应交税费—应交增值税—进项税额 6400

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快账用户6667 追问 2022-07-10 12:14

老师:月末结转 借:应交税费—未交增值税1200; 贷:应交税费—应交增值税—转出未交增值税1200;对吗?我是不是有留抵税额?需不需要做分录?

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齐红老师 解答 2022-07-10 12:17

你好,是的,再不需要做分录了。

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快账用户6667 追问 2022-07-10 12:28

老师:月末如果进项大于销项,不需要结转,不用结转对吧?

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齐红老师 解答 2022-07-10 14:22

你好,是的,是这样的。

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相关问题讨论
你好,就是把进项和销项都转到转出未交增值税科目就可以了。
2022-07-10
您好,对的,最后一步是结转
2023-07-08
进项大于销项这笔分录不用做的,其他正确
2020-12-03
如果进项大于销项还要做下边分录吗 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 最后一步是这个 其他的对
2020-12-17
你好,是的, 进项大于销项 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 销项大于进项 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2020-11-30
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