你好 那么你这个相当于“没有”收到发票的,可以不做分录的

老师 当月做账收到专票 也做账了 一般纳税人 当月就需要认证吗 留底的 当月不抵扣
老师 比如我6月收到发票 我不认证 也不抵扣 当月需要做分录吗
当月收到的发票就算不认证、不结转成本也要做账是吧!如果收到专票当月不认证的话,会计分录怎么做
老师,当月收到的发票不认证,也不做待认证进项税额,下月一起认证抵扣可以吗
老师, 6月收到的增值税专用发票,认证抵扣在6月底,但不能确认签名,次月15号申报前再确认行吗?我看网上说当月认真抵扣当月不用次月就不能用了
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
老师你好我们是建筑行业,我们开了有9个点也开了3个点的普票,3个点的普票没有按简易计税,假设我们增值税税负是1.14,请问抵扣进项票要怎么计算啊
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
但是发票我收到了 我只是不认证不抵扣 一般需要怎么处理呢
这个你放到旁边,等等后续有需要的时候再抵扣的
用不用做分录
不需要的,这个不需要做分录的