你好,甲企业收回的高档化妆品的入账价值=300万%2B40万%2B60万

13、甲高档化妆品生产企业(简称“甲企业”)为增值税一般纳税人,2020年2月购进一批原材料,取得的增值税专用发票上注明价款110万元、增值税税款14.3万元,委托乙企业(增值税一般纳税人)加工成高档香水,支付不含税加工费30万元,取得增值税专用发票,乙企业同类高档香水的不含税销售价格为156万元,当月加工完毕,甲企业收回全部高档香水,乙企业按规定代收代缴了消费税。甲企业将收回高档香水的80%用于继续生产高档化妆品,剩余20%全部对外销售,取得价税合计金额37.12万元。甲企业当月销售其他高档化妆品,取得不含税销售额300万元。 已知高档化妆品的消费税税率为15%,则下列关于以上业务税务处理的表述中,甲应该缴纳消费税怎么计算?
13、甲高档化妆品生产企业(简称“甲企业”)为增值税一般纳税人,2020年2月购进一批原材料,取得的增值税专用发票上注明价款110万元、增值税税款14.3万元,委托乙企业(增值税一般纳税人)加工成高档香水,支付不含税加工费30万元,取得增值税专用发票,乙企业同类高档香水的不含税销售价格为156万元,当月加工完毕,甲企业收回全部高档香水,乙企业按规定代收代缴了消费税。甲企业将收回高档香水的80%用于继续生产高档化妆品,剩余20%全部对外销售,取得价税合计金额37.12万元。甲企业当月销售其他高档化妆品,取得不含税销售额300万元。 已知高档化妆品的消费税税率为15%,则下列关于以上业务税务处理的表述中,甲应该缴纳消费税怎么计算?
1.计算题 某日化企业甲(增值税一般纳税人)2019年7月生产和销售日化品的情况如下: (1)从国内企业购进生产日化产品的原材料,取得的增值税专用发票上注明的金额为200万元,税金34万元。将上述购进原材料的50%委托日化企业乙生产高档化妆品,取得了日化企业乙开具的增值税专用发票,上面注明的加工费8万元,含日化企业乙为加工该化妆品代垫的辅料0.3万元。 (2)销售应税自产高档化妆品取得不含税销售额800万元,销售普通护肤品取得不含税销售额40万元。 (3)将自产的一批高档化妆品作为礼品赠送给某单位,该化妆品无同类产品的市场销售价格,已知该化妆品的生产成本为30万元,成本利润率为5%。(化妆品消费税的税率为30%) 要求:(1)计算乙企业应代收代缴的消费税。 (2)计算甲企业应缴纳的消费税。 (3)计算甲企业应缴纳的增值税
甲高档化妆品生产企业为增值税一般纳税人,2020年9月购进一批原材料,取得的增值税专用发票上注明价款110万元、增值税税款14.3万元,委托乙企业(增值税一般纳税人)加工成2吨高档香水,支付不含税加工费30万元,取得增值税专用发票,乙企业同类高档香水的不含税销售价格为78万元/吨,当月加工完毕,甲高档化妆品生产企业收回全部高档香水,乙企业按规定代收代缴了消费税。甲高档化妆品生产企业将收回高档香水的80%用于继续生产高档化妆品,剩余20%全部对外销售,取得价税合计金额37.44万元。甲高档化妆品生产企业当月销售高档化妆品,取得不含税销售额300万元。已知高档化妆品的消费税税率为15%。回答以下问题,并写出计算过程。(1)乙企业应代收代缴消费税为()万元,(2)甲企业2月份应自行向主管税务机关缴纳的消费税为()万元
8.甲企业委托乙企业代为加工一批应交消费税的高档化妆品。甲企业发出材料成本为300万元,发生加工费40万元,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为5.2万元,由乙企业代收代缴的消费税为60万元。该化妆品已经加工完成,并由甲企业收回后直接对外销售,加工费尚未支付。甲企业采用实际成本法进行核算。不考虑其他因素,甲企业收回的高档化妆品的入账价值为()万元。A.300B.340C.400D.405.2
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?