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老师,实际货款7000.收到客户22000.应该收客户多少税点才合适

2022-07-08 17:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-08 17:33

同学你好 这差额15000元是以后要销售商品的吗

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快账用户8707 追问 2022-07-08 17:34

不是,这个22000.肯定包含了货款和税点,但是这税点应该收多少,怎么计算

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齐红老师 解答 2022-07-08 17:38

用22000除以(1%2B税率)*税率就是了

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快账用户8707 追问 2022-07-08 17:39

问题税点不知道多少,怎么÷

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齐红老师 解答 2022-07-08 17:41

那你们是卖什么东西给客户呢,要知道卖什么才知道税率

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快账用户8707 追问 2022-07-08 17:42

开13%的增值税发票

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齐红老师 解答 2022-07-08 17:43

嗯嗯,那那个税率就用13%

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快账用户8707 追问 2022-07-08 17:44

算出来税额2530.97 ,那应该收多少税点

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齐红老师 解答 2022-07-08 18:16

你按照算出来的税额收

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快账用户8707 追问 2022-07-08 18:17

开22000元的发票,增值税要交2530.97,附加税2530.97*0.12,总共要交到2834.69元 开票金额22000-7000=15000 多交增值税15000/1.13*0.13=1725.66 多交附加税1725.66*12%=207.08

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齐红老师 解答 2022-07-08 18:21

你开票了22000,就应该按照22000来算吧。7000是正常的销售是吧,正常的销售你们平时有没有收,没有收的话就不用收

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快账用户8707 追问 2022-07-08 18:41

问题瘦收了呀

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齐红老师 解答 2022-07-08 18:44

那按照总的22000来算,然后把已经收的减去,

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快账用户8707 追问 2022-07-08 18:46

多开票金额22000-7000=15000 多交增值税15000/1.13*0.13=1725.66 多交附加税1725.66*12%=207.08

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快账用户8707 追问 2022-07-08 18:46

问题需不需要考虑所得税

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齐红老师 解答 2022-07-08 18:54

那就看你们了,本身你们这个就属于虚开票了

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快账用户8707 追问 2022-07-08 18:55

这结果我也不知道呀

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齐红老师 解答 2022-07-08 18:56

一般都是收增值税

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同学你好 这差额15000元是以后要销售商品的吗
2022-07-08
你好收到22000多的不退回?开票金额是7000?
2022-07-08
同学你好,这是虚开发票,风险很高的
2022-07-08
同学你好 按照你们的实际税负水平收取 增值税没有进项税就是13% 增值税附加是增值税的10% 所得税需要看实际的税负水平 印花税按照万分之五 多开属于税务禁止的,注意税务风险
2023-03-11
您好,发货的时候也不用做账了
2023-03-05
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