你好 已经缴纳的企业所得税,借:应交税费—企业所得税,贷:银行存款 抵扣之后 季度的税款

老师,你好,今年5月份缴纳19年企业所得税时发现19年账上多计提了企业所得税,随后账上做了:借:应交税费-应交所得税 贷:利润分配-以前年度损益调整,报表出来后,资产负债表和利润表中的勾稽关系不对,应该怎样做才是正确的呢。请老师指点迷津
公司一季度账目做错,有利润,缴纳了企业所得税,6月份发现这个问题,账本改过来后发现利润是负数,不用交税,请问已经缴纳的企业所得税应该怎么办?怎么做账呢?
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
可是我改正过来的账本显示不用交这笔税,这个税在账上应该怎么做?
你好,多缴纳的税款,就是这样挂账啊 借:应交税费—企业所得税,贷:银行存款
如果我们一直都是负利润,没有冲抵的话,年底这笔税已经怎么办?汇算清缴时要怎么处理(不退税)
你好,你描述的这种情况,需要申请退税
假如不退税还有其他方法吗?
你好,就需要做纳税调增处理,使得主表的应补退税额为0
另外公车卖给私人,合同金额10万元,二手车发票1万多点,请问是以发票入账吗?会计用10万元入账后以后纳税怎么调整?
不同问题,请分别提问,谢谢配合。