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请问研发产品前期研发期间购买小材料产生的费用最后都结转到管理费研发结转里面去了 ,最后产品成功委外加工后 委外加工费要转入库存商品 那前期研究阶段产生的费用需要从管理费用转发结转那部分转到库存商品吗?

2022-07-08 11:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-08 11:02

 你好1.      是的。  这部分是资本化的支出 要调整转库存商品去的 

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快账用户8203 追问 2022-07-08 11:04

比如, 我a项目从开始到现在产品成功, 总共结转管理费用1000块钱, 我单独拎出来这1000块钱 借:库存商品 2000 贷 管理费-研发支出-1000 贷 委外加工费1000

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快账用户8203 追问 2022-07-08 11:05

还有一些标签费包装费 付款了 未收到发票的, 放在预付款中的, 这个也要现在放到库存商品里么

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齐红老师 解答 2022-07-08 11:11

 你好1.      是的。  计入库存商品去    

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快账用户8203 追问 2022-07-08 11:14

一开始产品是在母公司里面, 但是未完成, 就转到子公司去了, 这个账务处理要怎么操作啊

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快账用户8203 追问 2022-07-08 11:15

前期也是一些小金额 小费用 , 在母公司的时候都结转到管理费-研发支出里面了。

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快账用户8203 追问 2022-07-08 11:19

老师, 就是未收到发票的放在预付款的时候 是借库存商品, 贷预付款, 然后收到发票的时候, 是贷预付款红字 贷 研发支出(成本类);蓝字 是这样子么?那如果是这样子的话研发支出就贷方余额了月末吧

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齐红老师 解答 2022-07-08 11:21

 你好1.       如果是母公司所有权  到时    母公司你做的什么科目去 ;  是的       子公司支付钱给  母公司 ; 母公司开票出去; 子公司来做   研发支出    

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快账用户8203 追问 2022-07-08 11:26

母公司所有权是计入成本类-研发支出-后月末结转管理费用-研发支出结转。 现在把产品转到子公司去,1、 母公司,借:银行存款 /应收账款 贷方:(开票视同销售)主营业务收入、应交增值税-销项, 最后母公司结转 借:主营业务成本 贷 库存商品 是这样子吗? 2、子公司借:库存 贷方:应付/银行。就做这一个账务处理对吧

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齐红老师 解答 2022-07-08 11:28

 你好 ;       你这个产品在母公司已经形成了吗?     子公司委托母公司去研发 的 过程吗   

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快账用户8203 追问 2022-07-08 11:30

在母公司时候未形成, 是子公司委托母公司研发的,

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快账用户8203 追问 2022-07-08 11:31

1、这种子母公司还需要签订合同吗?委托研发合同? 2、如果完全是母公司自己研发的 后卖给子公司, 是否需要签订销售合同?

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齐红老师 解答 2022-07-08 11:35

 你好1. 1.  母子公司签订合同  ;2 委托研发合同  3; 母公司开票给子公司     把研发支出转主营业务成本   4.   子公司做  研发支出  转库存商品或者无形资产去   

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快账用户8203 追问 2022-07-08 11:40

3; 母公司开票给子公司 把研发支出转主营业务成本 针对这一条“把研发支出转主营业务成本”, 母公司在研发的时候已经计入管理费研发结转了, 是指 母公司把管理费的研发支出结转到主营业务成本里?

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齐红老师 解答 2022-07-08 11:43

 你好1. 是的   2.    自己转成本去的  

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快账用户8203 追问 2022-07-08 12:49

未收到发票的放在预付款的时候 是借库存商品, 贷预付款, 然后收到发票的时候, 是贷预付款红字 贷 研发支出(成本类);蓝字 是这样子么?那如果是这样子的话研发支出就贷方余额了月末吧----------------------- 那这个问题呢 之前没看懂 这个要怎么处理

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齐红老师 解答 2022-07-08 12:52

 你好 1;      你是做那个公司的分录   

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快账用户8203 追问 2022-07-08 13:05

这是正常采购小材料, 供应商欠发票

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齐红老师 解答 2022-07-08 13:10

 你好;       借预付账款贷银行存款 ;  借库存商品贷预付账款 ;    专业来做账 ; 收到发票 你去红冲研发支出干嘛   

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快账用户8203 追问 2022-07-08 13:12

目前没有收到发票的情况 是借预付账款贷银行存款 转库存商品后不用管有没有发票, 直接借库存商品贷预付账款 收到发票之后 怎么做?

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齐红老师 解答 2022-07-08 13:14

  收到发票   如果发票与你库存商品 的 分录 金额一致; 直接付发票在库存商品凭证后面去   

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快账用户8203 追问 2022-07-08 13:24

如果不一致呢?因为这是前期费用,采购费用取得发票, 正常操作是取得发票入-研发支出,月末结转管理费研发支出,现在的情况是,采购费用已付款,未取得发票,借预付,贷银行, 现在产品完成了,要转到库存商品区, 前期某部分费用发票未取得, 这个怎么做

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齐红老师 解答 2022-07-08 13:34

如果不一致 就红冲库存商品分录。 在按发票做一遍; 借库存商品; 进项税贷预付账款   

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快账用户8203 追问 2022-07-08 13:51

好的呢 谢谢老师 辛苦了

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齐红老师 解答 2022-07-08 13:53

不客气的; 帮到你就好;满意请给予评价  

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