这个不一定,有些是根据完工进度的,有些是根据收到的钱就做收入 看下他的收入当时怎么做的。
老师您好,年末付了一笔费用一万多吧,发票员工没拿回来冲帐,如果一月份拿回来冲帐了,发票日期是12月份的,可以计入一月份的费用里吗
用总公司签合同,可以由分公司收款开发票吗?怎么做账?华创企服工商财税2024-01-0918:30广东关注如果由总公司签了合同,分公司能负责收款开发票吗?一起来看看!总公司签的合同分公司能收款开票吗?提问:如果由总公司签了合同,分公司能负责收款开发票吗?国税总局12366曾经有这么一个提问:监理总公司参加投标,中标后跟发包方签订合同,经三方协议监理总公司授权分公司为发包方提供监理业务,并由监理分公司开具发票及结算监理费。这样开具发票是否可行?税局答复:根据《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2017年第11号)规定:“二、建筑企业与发包方签订建筑合同后,以内部授权或者三方协议等方式,授权集团内其他纳税人(以下称“第三方”)为发包方提供建筑服务,并由第三方总公司签除建筑服务以外的服务合同,总公司对外开票收款,总公司给分公司付款
2021年购入设备,原值50万元,预计净残值10%折旧年限5年,企业采取年数总和法计提固定资产折旧,税法规定采取直线法计提固定资产折旧,则2023年度该业务的所得税纳税调整额为?
一般纳税人,2024年能开2025年的应收的发票吗?怎么入账
、A公司年销售额万元2400,年收账费用40万元,所有账户的平均收账期60天,所有账户的坏账损失率2%,公司的变动成本率为80%,资金成本率为10%。要求:计算A公司应收账款信用总成本。
你好,我报了网课,由于听不懂,不想继续教育,请问可以退款吗?学费1330元
老师您好,以往年度有一张进项发票已抵扣的然后对方开了红字重新开了一张蓝字,当时做了申报转出,记账记成借费用红字,借进项红字了,可以不做调整就这样吗
会计分录:乙材料到货,随货附有发票注明材料价款100000元,增值税进项税额13000元,不足款项通过银行支付,材料入库。
老师,如果比如1月1号做的一张凭证错了,然后12月红冲了,我在1月1号那张错的上摘要里去加了这张凭证已经红冲,这会涉及篡改凭证吗?可以这样去加上这句话吗
同一笔业务。有两个分录可以记在同一张记账凭证上吗?
那要是根据收款确认收入,是不是就得根据付款做成本?
这个不一定,你确认了收入之后,你对应的成本可以暂估。
今天收到了收入,但是你没有发生成本,剩下的你可以暂估的。
可是我们每个月都出报表,我总不能跟领导说这个成本是我自己估计得吧
我是根据付款产生的工程施工科目转成本的,不是按照权责发生制
你就可以根据完工进度来,你即使收到了钱也不做收入,做到工程结算里面。
越说我越来不太明白了
比如今天人家支付给你了钱,但是你工程还刚开始,没有完工进度,借银行存款贷工程结算应交税费
上面这个理解吗?虽然收到了钱,但是没有做收入。
我知道工程结算是过度科目,但是吧,我月底报表不知道怎么出
中小企业的报表老板一般看的都是收付实现制
月底继续挂账就可以,当你有了完工进度在做。
可以给他备注一下,某某项目收入是根据完工进度来的,目前完工进度没有达到,没有确认收入。
我们是小企业,根本就没有完工进度,只能是开多少票确认多少收入
你打算是根据什么来确认收。
因为我服务的甲方跟我们是一个老板,所以我打算根据他们转给我们的钱来确认收入,付出去的材料款确认成本
因为我们还有很多挂账的,我是没有算入成本里的
那对方转钱的时候一般都是什么时间?工程开始的时间吗?
如果你出一个报表,你有收入,但是没有成本,这种也不合理,你提前做了收入以后发生成本的那个月份,你在做成本又成本,没有收入,更不合理。
所以我是打算收付实现制,就是收到才算收入,支出的(工程施工贷方数)才是成本, 现在项目已经进行到一半了
那你看下你有收入没有成本,有成本没有收入,是不是有这样的月份。
如果是新开始的项目,我会挂在其他应付里面,跟我们兄弟单位核对的时候再确认收入
可以的,只要别出现上面的情况就可以,如果出现了上面的情况,稍微懂财务的话,他就会发现不合理。
不会重复,因为是收付实现制,只有出入金额才能产生收入和成本,最后会和银行余额对上吧
对的是的,需要对得上。