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小规模,第二季度的增值税申报表怎么填,?如有第一季度的红票怎么填?

2022-07-07 14:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-07 14:33

按照正负相加的销售额填写申报。

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快账用户6610 追问 2022-07-07 14:36

未超过45万的,填在10 栏次。,超过45万的,直接填在15栏次+增值税减免税申报表。 ?

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齐红老师 解答 2022-07-07 14:39

超过的填写在第12行 。超过的填写在第12行加减免表。

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快账用户6610 追问 2022-07-07 14:41

哦,是的,写错了,如果有税率的是不是按价税合计填写?

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齐红老师 解答 2022-07-07 14:43

有税率的按不含税的金额。

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快账用户6610 追问 2022-07-07 14:46

我也是这样想的,可是我收到一条填报信息,说是按含税价填写,就改了,把账也该了,开的是普票。。

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齐红老师 解答 2022-07-07 14:49

现在你开的是。现在你开的是多少税率的?

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快账用户6610 追问 2022-07-07 14:51

我是红冲了了了一张1%的税率的发票,正常开发票都是开的免税的。

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齐红老师 解答 2022-07-07 15:12

这情况要和你税局确认一下再报  因为现在没有 1税率的了 

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按照正负相加的销售额填写申报。
2022-07-07
你好,合计是来的金额是负数吗
2022-07-08
同学,你好,申报表里有标明,开票销售额和不开票销售额,如果第三季度开到发票就填在开票的销售额处就可以
2021-07-07
同学你好 普票填写在免税栏就可以
2022-07-01
在第10行减去第一季度无开票收入填销售额
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