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老师好, 请问因缓交政策,4月份退回了1月的城建税和地方教育费附加,我4月做分录:借银行存款,贷应交税费。但是这样导致利润表“税金及附加”项目小于其城建税和教育费附加之和。。,这怎么办?

2022-07-07 11:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-07 11:38

你好,这个没有关系的,你的税金及附加不要动,以后交税的时候借应交税费贷银行存款就可以了。

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快账用户3750 追问 2022-07-07 11:40

老师现在利润表报季报,就是因为这个原因利润表不能保存,提示“税金及附加 栏 应大于或等于其明细之和”。申报不了…不能保存提交

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齐红老师 解答 2022-07-07 11:45

你是不是修改了利润表?你不要去动利润表里面的明细。

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快账用户3750 追问 2022-07-07 11:48

老师我没有任何修改。 我就按照财务软件出的报表填写,但是软件出的报表就是城建税大于税金及附加… 按着这个在税务局网上报季报表,就不行,不能保存,

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齐红老师 解答 2022-07-07 11:49

你好,你那你里面的明细是不是没有填写。

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快账用户3750 追问 2022-07-07 11:59

老师,您看看, 税金及附加921.58 下面的城建税2253.28 教育费附加677.68 就是因为4月份做了退回那个分录,就这样了…

老师,您看看,
税金及附加921.58
下面的城建税2253.28
教育费附加677.68

就是因为4月份做了退回那个分录,就这样了…
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齐红老师 解答 2022-07-07 12:11

你好,为什么你这个城建税加上教育附加不等于税金及附加?

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齐红老师 解答 2022-07-07 12:11

退回来的税款为什么要红冲你的税金及附加?

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齐红老师 解答 2022-07-07 12:11

这延期交纳你不要红冲税金及附加。

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快账用户3750 追问 2022-07-07 12:20

老师我没有红冲税金及附加。 这个就是正常计提时用,没有红冲过。退回来时我也只是做借,银行存款,贷应交税费。 是不是退回来分录应该是 借 银行存款, 借 应交税费(负数) ? 如果贷 应交税费,是不是贷方发生额记了2次吧?(计提时应交税费贷方记了一次,退回时贷方又记了一次)是不是这个原因导致的城建税和教育费附加之和大于税金及附加?

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齐红老师 解答 2022-07-07 12:21

借方负数和贷方是一个性质了。

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齐红老师 解答 2022-07-07 12:21

你的应交税费在你的资产负债表里面会有余额,会有负数余额。

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齐红老师 解答 2022-07-07 12:21

如果不考虑其他的,你的城建税填写2253.28教育附加填写677.28然后你的税金及附加应该填写他两个的合计。

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齐红老师 解答 2022-07-07 12:22

你这个申报表是自己填写的,是不是不是软件自动出来的?

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快账用户3750 追问 2022-07-07 12:30

是。但是4-6月实际合计的城建税只有602.28,教育费附加也只有150多,这个是和上面税金及附加900多是符合的。 就是因为做了退回的分录,报表出来的城建税是2000多,教育费附加也600多,这中间就差了退回分录的那个数据…

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齐红老师 解答 2022-07-07 12:32

那你里面的明细是不是错错了。

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齐红老师 解答 2022-07-07 12:32

你没有计提的,你为什么要把这个明细填写进去。

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快账用户3750 追问 2022-07-07 12:34

这误差是4月份就出来了的,财务软件出的数据。

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快账用户3750 追问 2022-07-07 12:37

4月份正常计提。 然后4月份又做了退回分录(属期1月份的) 然后这两笔数据就都显示在“城建税,教育费附加”栏, 但是税金及附加只有当期计提的数。

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快账用户3750 追问 2022-07-07 12:38

就是这样产生了误差。

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齐红老师 解答 2022-07-07 12:39

利润表里面的城建税你不要修改,填写602可以吗?

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齐红老师 解答 2022-07-07 12:39

你不能去修改的,利润表里面的你不要去动。

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快账用户3750 追问 2022-07-07 12:47

填602可以。我试过了。 但是老师我真的没有修改利润表啊,…财务软件自己出来的利润表就是2000多的城建税,我就是按这个2000多填 所以才不能申报, 我才想 只用实际计提数试试,按这个实际的602就能填。 那软件出的利润表为什么会算出2000多?它为什么会把退回来的和当期计提的算在一起?

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快账用户3750 追问 2022-07-07 12:52

所以我才想,是不是我退回时的分录错了,是不是应该用 借,应交税费(负数),这样它就不会算入退回的了吧…。

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齐红老师 解答 2022-07-07 12:52

没关系的,你可以修改分录试一下。

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齐红老师 解答 2022-07-07 12:52

把应交税费放到借方负数试一下

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齐红老师 解答 2022-07-07 12:52

这个明细他取数应该是根据你的税金及附加

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快账用户3750 追问 2022-07-07 13:02

我等一会试一下改分录。 老师,退回的分录用 借,应交税费负数, 这样写分录也正确吧?

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齐红老师 解答 2022-07-07 13:03

对的 是的是一样的

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快账用户3750 追问 2022-07-07 13:04

谢谢老师的耐心解答

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齐红老师 解答 2022-07-07 13:05

不用客气,工作顺利

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