这个你提工单问实操老师
老师你好,我想问一下。17年的所得税。交了。但做分录的时候。没有计提 现在怎么平?我刚搬帐的时候。才看到以前遗留下来的。不知道之前的会计是如何做的 ???
老师,你好。请问我可以截图给你看下我的企业所得税里面有一项减免所得税金额的计算吗?
老师,你好,我想问一下实操的时候,有个企业所得税在填报表的时候,有个金额不知道怎么来的,又没有视频,你能帮忙看一下吗 那个6万多的金额不知道怎么来的
老师,你好,请问一下,我有个客户是做螺丝的,品种型号很多,进出库有时候是个,有时候是件,有时候是批,不知道进来多少,出去多少,只有金额准确! 这样在月底的时候如何去算成本的数据?? 就是结转成本那个分录的金额,如何来计算?
实操里面有个,南京海润国际旅行社,我在做完了整个凭证账套进行报税练习的时候,上面有一个数77880,我不知道怎么来的,老师能给我列个算式详细解释一下吗?另外我发现旅行社是差额计税,但是做账的时候答案没有缴纳企业所得税的账务,我问一下这是不用缴纳企业所得税吗?只缴纳增值税吗?
您好,老师,数电普票,月底批量打印操作,需要交付吗?
一般纳税人营业收入超过10万教育费附加还有地方教育费附加减半
老师,请问我们单位从供应商A进货,A在应付账款科目,我们是小规模纳税人,今天A预付了18万给我们,我们是不是不用记预收A直接记应付账款A就行了啊?
我现在身份证丢了,但是需要报名初会考试,请问我能用以前的身份证照片报名,然后考试的时候用新补办的身份证吗
刘某于2016年1月将其自有的4间面积为150平方米的房屋出租给张某,租期为1年,刘某每月取得租金收入为2500元,全年租金收入为30000元。要求:计算刘某全年租金收入应缴纳的个人所得税
新建账套,期初余额不平,把期初差异余额放在哪里怎样调平
详细说明 1、减免税本期发生额比对 2、《增值税及附加税费申报表》主表第10栏和11栏等于0时减免税申报明细表中减免税代码为“01011608”的本期发生额=1%税率专、普票开具(含代开)金额*0.02+尾差 提示 本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额0.00的2%,请确认填写是否正确。
从M工厂购入B材料8000千克,单价10元,计80000元,材料已验收入库,款项尚未支付。会计分录怎么写?
从华美公司购入A材料600千克,增值税专用发票上注明价款50000元,增值税税额6500元,货款已用银行存款支付,材料尚未验收入库。会计分录怎么写?
9月缴纳,上月应交增值税及附加税费。其中增值税税额1865.30元,城市维护建设税340.57元,教育费附加145.96元
问的是这个数字是怎么来 又没有说这个数字错误 老师会解答这个问题就按实操的方法回复
这个就是应纳税所得额乘以减免的所得税税率 上面的数计算过程也得问实操老师 需要你提工单