借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出。

留底税额太多了,专管员让退税,钱到账了,分录怎么做,留底税额转出这个分录
之前有留底然后将留底进行退税了,现在要退税的留底转出怎么做分录?
老师,没抵扣完的进项现在可以留底吗?留底了需要申请退税做进项转出吗?这样有什么风险?
已经认证的进项税额,在系统里面行成留底!然后留底税额退出来转到公账!这笔分录怎么写?
老师,固定资产,留底税额,有留底,税局不让退税,要求做进项税额转出,怎么做分录
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
老师你好我们是建筑行业,我们开了有9个点也开了3个点的普票,3个点的普票没有按简易计税,假设我们增值税税负是1.14,请问抵扣进项票要怎么计算啊
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
上个月我们结转税金的分录是这样的:借:应交税费_销项税额 应交税费_留底税额 贷:应交税费_进项税额 现在留底已经退税,那么现在我要怎么做这个分录?
借银行存款贷,应交税费留底税款。
然后我将留底转出怎么分录?
他没有余额,一个在借方,一个在贷方。
上个月我们结转税金的分录是这样的:借:应交税费_销项税额 应交税费_应交税费_期末留底税额 贷:应交税费_进项税额 现在留底已经退税,那么现在这样做: 借:银行存款 贷:应交税费_应交增值税_期末留底税额 这样可以吗?
是的是的,是这么做的。