你好,附表二二十二行里面填写的

老师 我本月申请缴悔啦留底退税,那缴回的这个金额申报表怎么填写呢?是填写在本月申报上月的税款所属期呢?还是下月申报本月的税款所属期的申报表上呢?
我们有一笔外贸在5月确认收入 ,但是不想在6月(所属期5月)申报退税 ,想在7月1日(所属期6月)申报退税, 但是我也应该在下周一申报增值税(所属期5月)的时候在附表1免抵退中 ,未开票金额也需要填写这比销售额吧? 然后在所属期(6月)填写增值税申报表就不填写这笔收入了 对吧?
老师您好,请问增值税申报表中,第30行,③本期缴纳上期应纳税额,到底是什么意思?举例说:在9月13日填报所属期8月的增值税申报表,第30行③本期缴纳上期应纳税额代表了什么呢?蟹蟹
你好老师,一般纳税人增值税主表第30栏本期缴纳上期应纳税额怎么填呢?比如6月15号申报的是5月1日-31日的,是不是填申报出来的这个数,还是填5月15申报的,所属期是4月1号-30的本期应补退税额
老师,是1月所属期欠税(2月申报),2月所属期有留底(3月申报),然后3月办理了留底抵欠款,那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊,留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊(4月申报),不对吗?你怎么说分录做4月啊
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
本月申请的应该在下一个月申报的时候填写。
那是下月申报本月的税款所属期,把这个金额以负数填写在附表二22栏,是吧?
你好,填写证书就可以的。
老师,这个是税管员发给我的,然后的话我发现22行的话是灰色部分不允许填写的,灰色部分的话带入是没有任何数据的,怎么处理呢?
应该是自动填写的。