8A填写的是加计扣除的1%,第六栏填写的是9%。
老师,我们是一般纳税人,销售13%的木片。购进木材免税的,我们自己开的。请问一下农产品收购发票开出来是免税的附表二可以计算抵扣10%是直接填写第六栏了嘛?不是第六栏。还有8a 栏嘛
老师,我们自己开的农产品收购发票,面免税的。请问一下一般纳税人木材入库,借原材料37943 应交税费应交增值税进项9% 3414.87 贷应付账款37943 是这样嘛? ; 领用 比如 借生产成本 ; 进项税 贷 原材料 完工做 ;借库存商品贷生产成本 销售借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 结转成本,借主营业务成本 贷库存商品 不是可以抵扣10%嘛。我不懂我要怎么做
老师,请问一下农产品收购发票的,我们开农产品收购发票是免税的,计算抵扣合计10 % 9% 加计抵扣1% 那我购入木片要怎么做分录吖?票面没有税额的。加工销售13%的东西
老师,公司是做园里绿化施工,这个月抵扣免税农产品苗木发票,申报不了增值税,提示附列资料二(本期进项税额明细)第6栏(农产品收购发票或者销售发票)税额数据填写异常,请核对后重新填写。我是按照勾选认证填写的税率,不知道为什么就是申报不起?这是哪里出了问题呀?
老师,你好,我们是一般纳税人,收到一张自产农产品销售的普通发票,含税金额是127478,然后可以抵扣税,对方开的税率那栏是免税,可是我看勾选能抵扣有效抵税额是11479.02,我们把这份发票勾选了,我想问下税额11479.02是怎么出来的?税率是多少?还有麻烦解释下自产农产品销售的发票抵税政策,谢谢
老师,我们公司银行不能使用,货款由其他公司代收,这个货款可以转给我们公司法人,用来还法人为公司支付的一些费用吗
老师,车辆的话,请问公司间可不可以转落户。两家都是都是集团的关系公司。现在想把落户在之前的一家公司的车辆转落户到另外一家公司。可以吗?
老师,总公司汇算清缴是不是要把其他分公司的收入,成本,费用全部加在一起算
购车一部分是贷款 ,这个印花税怎么缴?
老师,我们买回来的沙子,经过我们加工然后出售,税率是多少呢?
老师您好,工人工资在生产成本和制造费用中,这个我在科目余额表应该怎么看呢老师
老师好! 下面的图一个是公司的经营范围,一个是收到的外包劳务加工费用发票 现在公司主要是从材料厂家进过来原材料,外包加工,不生产,加工好半成品后再发给材料厂家,外包公司的加工费呢是月结,材料厂家给本公司是季度结算收入,平常的进货款不算。收到的3月份加工费用发票不知道怎么做账了,请教一下老师
老师去年12月份资产总额超过5000万不是小微企业了要调一下成小微企业,需要改去年12月份账吗?还是不用改账只调表?
小规模,未收到发票,汇算清缴费用纳税调增在哪填
老师。请问汇算清缴的时候,怎么调增。在哪个类目上调增
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那这个是税局大厅人员办理填写的
这个就不清楚了,那他填写错了。
我们留抵了1万多,有退补的附加税,是不是有问题吖?
你好,增量留抵退了一万多吗?
那你的附加税跟着退回,但是他一般不给退,直接退是从你以后需要缴纳的附加税里面退。
是的,所以我很纳闷,是农产品的特殊嘛
其他的都是一样的,不是农产品特殊。