你好,一直只有销项税额,没有进项税额,需要按月结转。 之前1-3月都没有结转,这样是不对的
老师:每个月的进项税额和销项税额需要结转吗?我也是新接到一个公司的账,以前那个财务重来都没有结转,进项税额和销项税额很大一个数额了。正确做法需要结转吗?
老师,我单位以前是一般纳税人,增值税没有结转,现在增值税和进项都有余额,我要是现在结转增值税有没有什么风险呢?
老师,我们单位一般纳税人,一直只有销项税额,没有进项税额,每个月需要结转税吗?之前1-3月都没有结转,是不是不对呀
月末增值税需要不需要结转,一般纳税人,我是1-6月都没有结转,7月销项大于进项了,需要结转吗?需要结转7月份的还是1-7月份都需要结转呢
老师你好!我是一般纳税人。期末应交税费在贷方为负数正确吗?10月只有进项税额,没有销项税额。需要结转吗?
老师您好,个人承担社保大病医疗10元可以个税扣除吗
施工安装的单位,购买的焊接设备和弯管机计入什么科目?
一般纳税人人力资源公司发工资开一张普票,收入开专票,都是按5个点开是吗,普票这5个点需要交税吗
收到光华公司投入设备一台价值二十万元增值税额为二千六百二万零
说单位未填报A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表,我不知道这个表格在哪里填写
公户开具了发票,钱转到私人账户了。怎办
6日,收到福州制糖厂发来白砂糖16000千克,每千克3元,验收时实收16054千克,储运部门转来收货单(入库联)和商品购进溢余报告单,溢余原因待查。
月末结转时,生产领料怎么结转,不能一键结转
老师您好我们10月补缴了六个月的社保我报个税还要平均给每个员工在社保数上给加上吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
老师,以前月份都没结转,次月直接是借:应交税费—销项税额 贷;银行存款,这要怎么调整呢
你好,需要补做结转处理啊
老师可以写一下具体的分录吗
你好 补做结转处理 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 正确的缴纳分录是 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
老师,可是之前都是按照借:应交税费—销项税 贷:银行存款来做了,这个可怎么调整呢,是要冲回吗?
你好,把你之前这样做的红冲。然后这样处理 补做结转处理 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 正确的缴纳分录是 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款