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老师,我们单位一般纳税人,一直只有销项税额,没有进项税额,每个月需要结转税吗?之前1-3月都没有结转,是不是不对呀

2022-07-04 13:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-04 13:04

你好,一直只有销项税额,没有进项税额,需要按月结转。 之前1-3月都没有结转,这样是不对的 

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快账用户7054 追问 2022-07-04 13:34

老师,以前月份都没结转,次月直接是借:应交税费—销项税额 贷;银行存款,这要怎么调整呢

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齐红老师 解答 2022-07-04 13:34

你好,需要补做结转处理啊 

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快账用户7054 追问 2022-07-04 13:36

老师可以写一下具体的分录吗

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齐红老师 解答 2022-07-04 13:36

你好 补做结转处理 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 正确的缴纳分录是  借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款

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快账用户7054 追问 2022-07-04 14:29

老师,可是之前都是按照借:应交税费—销项税 贷:银行存款来做了,这个可怎么调整呢,是要冲回吗?

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齐红老师 解答 2022-07-04 14:30

你好,把你之前这样做的红冲。然后这样处理 补做结转处理 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 正确的缴纳分录是  借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款

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你好,一直只有销项税额,没有进项税额,需要按月结转。 之前1-3月都没有结转,这样是不对的 
2022-07-04
这个是否结转都是可以的,结转也不是错。
2022-04-19
需要的借应交税费应交增值税转出未交增值税。贷应交税费应交增值税进项。
2024-01-11
你好!一般是按年汇总结转的。
2022-08-08
是的是这样子的哦哦 
2023-10-18
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