你好,借管理费用贷银行存款800,直接写这个就可以了。
老师,我们是汽车修理厂,我们公司请外面的施救车出去施救,费用800元,我们先垫付了,然后保险公司支付给我们,我们该怎么做账?
老师,请问一下,公司的车发生的维修费走保险,先公司支付了,后面保险公司赔付给了公司,这个怎么做账?维修发票给我们能入费用吗?
老师,你好。我公司11月车坏了,支付了3300元的拖车费。然后先垫付了7020元的修车费(修车店发票是开给保险公司的),然后公司理赔了10420到我公司账上,这个分录我要怎么出?比我们实际支付多了100元。
老师 我们公司车辆维修,费用共计2010,公司实际支付800,剩下的1210直接由保险公司支付给修理厂,这笔业务该怎么做账呢?
老师,物业公司道闸砸坏车辆,现保险公司赔偿3000元,但是实际维修费3800元。物业公司已先垫付3800元,但是4S 维修店开具发票的头衔是车牌的发票,不肯开具我们物业公司头衔,请问这种怎么做账务处理?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗