同学你好,请描述一下题目要求
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。6月发生有关购销业务如下:(1)5日,销售给乙公司A产品,开出普通发票,发票上注明的价税合计金额为232000元。(2)8日,向丙公司销售B产品300台,每台不含税售价500元,给予购货方5%的商业折扣,折扣额与销售额在同一张发票上明确注明。(3)12日,购进一批原材料,不含税价格为300000元,取得增值税专用发票。由于管理不善,其中1/5的原材料发生非正常损失。(4)20日,将自己生产的C产品500件无偿送给关系单位。该产品成本为每件1000元,不含税对外售价为1200元/件。(5)25日,将D产品200台用于本企业职工福利。该产品成本为300元/台,不含税对外售价为500元/台。要求:(1)计算销售A产品的增值税销项税额。(2)计算销售B产品的增值税销项税额。(3)计算购进原材料准予抵扣的进项税额。(4)计算无偿赠送C产品的增值税销项税额。(5)计算将D产品用于本企业职工福利的增值税销项税额。(6)计算当月该公司应纳的增值税税额。
新公司为增值税一般纳税人,购入材料和销售产品增值税率均为13%,其增值税和消费税按月纳税,6月份发生如下有关增值税的业务:(1)2日,交纳5月份增值税86400元。(2)4日,购入一台不需要安装的设备,取得增值税专用发票上列明的价款80万元,进项税额10.4万元,另支付运杂费1.6万元。(3)14日,以一批自产的B产品50台件对外投资,B产品每件生产成本85000元,每件售价100000元,消费税率为12%。(4)18日,因火灾造成账面成本30000元的材料损毁,保险公司赔偿12000。新华公司为增值税一般纳税人,购入材料和销售产品增值税率均为13%,其增值税和消费税按月纳税,6月份发生如下有关增值税的业务:(1)2日,交纳5月份增值税86400元。(2)4日,购入一台不需要安装的设备,取得增值税专用发票上列明题的价款80万元,进项税额10.4万元,另支付运杂费1.6万元。(3)14日,以一批自产的B产品50台件对外投资,B产品每件生产成本85000元,每件售价100000元,消费税率为12%。(4)18日,因火灾造成账面成本30000元的材料损毁,保险公司赔偿1
新公司为增值税一般纳税人,购入材料和销售产品增值税率均为13%,其增值税和消费税按月纳税,6月份发生如下有关增值税的业务:(1)2日,交纳5月份增值税86400元。(2)4日,购入一台不需要安装的设备,取得增值税专用发票上列明的价款80万元,进项税额10.4万元,另支付运杂费1.6万元。(3)14日,以一批自产的B产品50台件对外投资,B产品每件生产成本85000元,每件售价100000元,消费税率为12%。(4)18日,因火灾造成账面成本30000元的材料损毁,保险公司赔偿12000。新华公司为增值税一般纳税人,购入材料和销售产品增值税率均为13%,其增值税和消费税按月纳税,6月份发生如下有关增值税的业务:(1)2日,交纳5月份增值税86400元。(2)4日,购入一台不需要安装的设备,取得增值税专用发票上列明题的价款80万元,进项税额10.4万元,另支付运杂费1.6万元。(3)14日,以一批自产的B产品50台件对外投资,B产品每件生产成本85000元,每件售价100000元,消费税率为12%。(4)18日,因火灾造成账面成本30000元的材料损毁,保险公司赔偿1
1、2020年1月,A(增值税一般纳税人)企业当月发生如下业务(税率为13%): (1)1日,向各大商场销售A产品400台,含税销售单价为2260元,开具增值税专用发票。 (2)5日,向B公司销售B产品150台,不含税价为1000元/台。 (3)15日,购买材料一批,取得增值税专用发票一张,价款(不含税款)为100万元(税率按13%计算)(进项税额)。 (4)20日,向C公司购进材料一批,取得普通发票一张,价款为5万元。 计算A企业1月应交的增值税。
3、新华公司为增值税一般纳税人,购入材料和销售产品的增值税率均为17%,其增值税以一个月为纳税期限,6月份发生如下有关增值税的业务: (1)2日,交纳5月份增值税86400元。 (2)4日,购入一台不需要安装的设备,取得增值税专用发票上列明的价款80万元,进项税额13.6万元,另支付运杂费1万元、保险费0.6万元。 (3)10日,购入原材料100吨,每吨不含税价4000元,收到增值税专用发票,材料已入库,以银行承兑结算货款。
老师:请问,小规模纳税人4月2日开具的异地建筑服务的发票,是什么时间之内预缴税款合适啊?
第二季度冲了第一季度的一张发票,第一季度超过30交税了,如果第二季度如果没有超过,是不是可以在第三季度(或者以后季度)超了的时候,抵扣这笔红冲的税款?
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2025年一季度的资产平均值大于5000万元,不符合小微企业条件,那我1季度的增值税附加还能享受小微企业减半征收政策吗
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报统计局的季报财务状况表,说我们的资产总计增速过高,让我写核实原因,这怎么写?
编制相关业务的会计分录
1、借:应交税费-未交增值税 86400 贷:银行存款 86400 2、借:固定资产 81 应交税费-应交增值税(进项税额)10.49 贷: 银行存款 91.49 3、借:原材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税额) 52000 贷:应付票据 452000