从4月1日开始,没有1%的税率哦
老师请问一下我是小规模纳税人,开的是普通发票季收入不到10万元,这个征收率是选择1%还是3%吗
请问老师,问题一:23年小规模纳税人销售收入月不超过10万元,季度不超过30万元的,免征增值税,那么超过月10万,季度30万元的,按照3%还是1%缴纳税款?问题二:还有小规模纳税人开具普票是否还是免税?
请问,小规模纳税人第一季度开了30万的专票,按3%交了税,5月普通发票我能把税率选择0吗?因为我们第二季度不超10万
旅行社小规模纳税人,开具普票,每月不超过10万,季度不超过30万,享受3%减按1%,请问开具差额征收的发票选择1%还是选择3%
老师小规模纳税人开的1%的普票,开了10万!请问是填第一个按1%征收率吗?
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
那就是选择3%征收率这项是吧
你发票上的税率是几个点
免税的老师
还有就是无票收入的也是免税
那你应该填列到第12栏的额
那也先选择征收率后才能进到12栏填数呀?我开的是免税普通发票,是选择上面的0征收率吗?
不是的,直接填列到12栏里面的
我有部分收入是无票收入来的
无票的,也是填列在12栏的
那我现在发你看的这个界面不是要先选择征收率填数据后,才跳转进入你说的12栏填吗?
你是免税的,不需要填列这里的
但这是未开票收入呀,不用填这吗?
不用的,不需要填列的
那不填这里,如果我以后这部分无票收入又开票了,我这不是会重复交税了吗?到时开出发票后在那里冲这部分无票收入呀
你们小规模纳税人还有这个表吗,我刚刚登陆电子税务局,小规模纳税人没有这个表的啊
有呀,增值税季报呀
那你这种的话,应该是要填列的
是呀,老师你要说的完整一些呀,具体要填在那项征收率栏呢
免税发票,就是填列到0征收率那一列的