你好,咱们是销售方还是购买方
期末结帐保在另文件夹提示保存不存在,不能确定,不能进入下一期
老师,小企业会计准则是去年工资少计提了200今年补提分录怎么写?需要更正去年哪些报表
去年有一部分福利费没有经过应付职工薪酬职工福利费,可以直接做调整分录借贷应付职工薪酬职工福利费一进一出吗
老师好,请问道路运输企业各项成本占比收入多少合适?
与对方公司签了协议之后明确了分成后,每个月要注意哪些,比如打款,发票,这些具体的流程是什么?
电子税局上的利润表本期金额是不是我们报告上的本年累计数?
老师您好!想问下之前的会计是2月计提的工资,是用的1月工资数据,那么我现在要改过来,要怎么账务处理才好,谢谢,等于说现在计提3月工资数据,那么实际2月工资数据,放哪里,如果放在3月里面,3月工资数据就太多了
老师,公司购入房产,发票是730万,实际付款650万,怎么做帐
公司是做比赛活动的,2月支付摄影费用收到成本发票 ,原来没有算成本的,可是1-3月都没有收入,能结转成本吗?怎么做账呢?
老师,公司跟法人的借款往来可以计到现金流量表收到支付其他与经营活动有关的往来吗
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销售方,老师
借应收账款贷主营业务收入
老师,这两张票上面出纳写下银行卡号呢,证明已经进款了,但是没有进账单,怎么做账呢
是不是借银行存款,贷主营业务收入
这个没有成本票,怎么结转成本呢
是的,那是业务中有没有成本发生呢
那就不接转了是吧?
你好没有发票可以暂估成本,按照实际发生的