咨询
Q

开车银行承兑汇票支付采购电脑110台,对方开具增值税专用发票金额187500元,税额24375元,价税合计211875元,货物尚未收到,把分录写清楚数字都写上

2022-06-29 16:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-29 16:41

你好 借:库存商品或固定资产187500  , 应交税费—应交增值税(进项税额)24375,   贷:应付账款 211875

头像
快账用户yi27 追问 2022-06-29 16:44

是银行转账支付,货物尚未收到

头像
齐红老师 解答 2022-06-29 16:45

你好(抱歉,更正如下) 借:在途物资 187500  , 应交税费—应交增值税(进项税额)24375,   贷:银行存款  211875

头像
快账用户yi27 追问 2022-06-29 16:56

银行扣款支付本月社保22432元,公积金5536元,管理部门公司承担社保10844元,个人承担5464元,合计16308元,公司承担公积金2068元,个人承担2068元,合计4136元。销售部门公司承担社保4072元,个人承担2068元,合计4136元,缴纳个人所得税管理部门2218元,销售部门1255.16元,合计3473.16元把分录写清楚数字都写上

头像
齐红老师 解答 2022-06-29 16:56

不同问题,请分别提问,谢谢配合。

不同问题,请分别提问,谢谢配合。
不同问题,请分别提问,谢谢配合。
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好 借:库存商品或固定资产187500  , 应交税费—应交增值税(进项税额)24375,   贷:应付账款 211875
2022-06-29
借应收 74580 贷收入 66000 应交税费  8580
2022-07-05
这个是按含税金额计入管理费用的
2022-06-29
同学,你好 是的,需要把对应的费用明细按含税价写清楚
2022-06-29
你好 12月26日,借:银行存款30000,贷:预收账款 30000 12月27日,借:预收账款 70200,贷:主营业务收入62123.89,  应交税费—应交增值税(销项税额)8076.11 信用卡支付30000元,借:银行存款30000,贷:预收账款 30000
2022-07-05
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×