你好; 这个是 为了招商发生的 是可以入帐的; ;但是要注意是谁发生的餐费和 住宿费这些哈; 因为会涉及 扣除标准的
请问老师,我司是一般纳税人,有一场会议,通过第三方定的住宿、餐饮等,但对方只能开具普通发票:旅游服务费,1个点,这个是不收取我们费用的。但是我司想要专票:会议费,若开专票:会议费,对方要收取我们6个点的费用大概两万元,请问在税收、还有额外收取费用的角度来说,对我司来说是取普票旅游费、还是专票会议费比较好呢?
老师,公司在外地举办年度会议发生的住宿费、餐饮费、过路费、加油费、旅游景点门票费,这些费用可以在所得税前扣除吗
老师关于政策的解读,试点纳税人提供旅游服务,可以选择以取得的全部价款和价外费用,扣除向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用后的余额为销售额。选择上述办法计算销售额的试点纳税人,向旅游服务购买方收取并支付的上述费用,不得开具增值税专用发票,可以开具普通发票。 请问:这里的不得开具专票是扣除部分还是余额?
您好老师,请教您,公司老板冬天回三亚过冬天,这之间回路过北京 上海等地方,产生很多住宿 餐饮,飞机票,打车等费用,这个可以进差旅费等吗?可以所得税前扣除吗?
老师好,我公司员工出差的差旅费包含了过路费油费住宿费,这些都有发票,但是餐补每人每天50元,这个没有发票,是否可以入账,作为所得税税前扣除的费用,不需要年底汇算清缴调增?
老师,预收预付可以直接对冲后,余额放在其他应付款里吗?只调整资产负债表,不调整账可以吗?预收预付金额比较大,没有做无票收入的情况下,可以这样操作吗
这个月税期4-18,包括18号对么?也就是明天报税也是没有超期?
老师,电子税务局显示税费优惠政策红利账单,这个需要处理吗?谢谢!
老师您好,3月新开企业,在企业所得税季申报表中,从业人员是5人,季初填几人。资产季末26万,季初没开填多少
老师好,报企业所得税季报检测不通过,风险等级低,风险指标是营业收入与营业成本填报不完整,我们是做酒的,生产许可证才刚下来不久,生产的酒一直未出售,营业收入和成本项就没填,这个很麻烦吗
你好老师,中小学生的艺术培训在印花税的税目是哪种?
调整了一笔借:未分配利润-100贷:应付工资-100,资产负债表和利润表不平了,怎么调
老师 开的发票是技术服务费 进来的发票是采购的库存商品 这种的怎么做分录
老师,手机号码换了,而且密码也忘记了,现在需要登录电子税务局,然后更改手机号码,怎么操作
明天,是报税最后一天吧
这个年度会议都是公司内部员工,没有外部人员
你好 ; 那就是福利 费; 超过了工资总额的14% 调增
员工出差的差旅费呢
你好;差旅费 据实做账 ; 不用考虑标准比例的
出差的过路费、住宿、餐饮,开发票有什么要求吗
你好; 按实际 开清楚; 开公司抬头即可