你好 ; 借银行存款贷主营业务收入- 免税收入 ; 按这个来辸;
老师你好,4月1日以后小规模纳税人免交增值税会计分录怎么做
老师:根据最新小规模企业的4月1日起免征增值税政策,怎么理解纳税义务在4月1日起,是按合同时间?收预付款时间?还是开据发票时间?
你好!我们是小规模纳税人,2022年4月1日起,免征增值税会计分录要怎么做呢
2022年4月1日起小规模企业免税后,免税额会计分录怎么做?政策依据是什么?
请问小规模企业现在根据政策开具免税普通发票,做收入会计分录怎么做
老师,小企业会计准则补提以前年度的费用不是可以直接记入当期损益吗?为什么还要用利润分配未分配利润
小规模纳税人,出口了一笔小额货物,如何申报增值税纳税申报表
老师,我们公司接到加工业务,部分加工业务分发到了其他单位,对方发票开劳务-加工费,自己加工的业务,和分发给他单位的业务,分别要怎样做分录呢?分发给其他单位的可以根据发票直接录营业成本吗
老师如果这个人家有4个子女两个老人,老师每个老人个税能抵多少
本公司承包一百多亩的种植土地,需要对外出租,如何做好宣传推广,需要一个推广方案,懂得老师回答谢谢
老师,小企业会计准则今年补提去年的费用借管理费用6000贷其他应付款6000是这样写分录吗?
小企业会计准则研发支出。要先计入研发支出成本科目,再结转到管理费用,还是直接计入管理费用科目?
货拉拉收款凭证可以税前扣除吗 票上注明有司机姓名 身份证号 只不过身份证号中间几位被打了星号
你好老师,进项发票抵扣过红冲了,增值税已转出,现在让写情况说明的怎么写?
研发费用以什么为标准列支,比如立恒项目时间,专利时间,还是高新评定的时间?
政策依据是什么
不是计入营业外收入,是计入主营业务收入-免税收入,政策依据是什么?
你好; 没有文件哈; 税务局没有出 具体文件说怎么来做分录
那为什么不是计入营业外收入呢
你好; 你计入营业外收入影响了所得税; 本身就是免税的 收入 ;你何必 要去体现增值税 ;又转营业外收入;
计入营业外收入影响所得税是什么意思,没太明白老师
你好; 我只是说你 计入营业外收入 ; 这个是损益科目会影响利润 ;到时影响 应纳税所得额
计入主营业务收入也还是会影响利润
按你这个逻辑就是这两个科目就没什么区别
你好 ; 你是收入的嘛 ; 主营业务收入是与你日常业务有关的业务 ;这个必须走主营业务收入科目去核算的; 你怎么会考虑到营业外收入 ;
但是减免的增值税一般不都是计入营业外收入的吗
你好;之前是季度 45万标准才减免的 ; 考虑先计提增值税;转营业外收入; 现在不是直接按免税 普票开票出去的; 你增值税都没有 ; 你为什么要去计提增值税; 你仔细想下呐
哦,您这样说我就有点明白了
对吧; 你发票 免税普票上面;税额都是没有金额的; 你 为啥去做增值税金额; 没有必要的; 反而你做了增值税金额; 你会 发票与你账上数据不一致的;
所以其实就是全额确认收入就完了,对吧
你好;是的。 目前免税普票是这样做的;
就像小规模进项不能抵扣,全额确认成本一个道理,对吧
你好; 一个是收入 ; 一个是成本; 你 要一起理解 也行
我的意思是,逻辑上来说,算是差不多对的吧
你好; 是的。 你可以这样来 考虑