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学堂老师,收到21年度的汇算清缴所得税款,分录如何做呢?借:银行存款,贷,所得税费用红字,还是借:银行存款,贷:应交税费-应交企业所得税,然后结转以前年度损益调整呢?

2022-06-28 15:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-28 15:44

你好,收到21年度的汇算清缴所得税款 借:银行存款,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税,贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整,贷:利润分配—未分配利润

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你好,收到21年度的汇算清缴所得税款 借:银行存款,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税,贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整,贷:利润分配—未分配利润
2022-06-28
你好,补交的是去年的,应该用以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷应交税费。
2021-11-09
你好 借应交税费贷以前年度损益调整
2021-02-07
是的,还需要再做个分录 借:未分配利润 贷:以前年度损益调整
2022-06-11
你好,同学。你做的会计分录是对的。但以前年度损益调整,最终要结转到未分配利润中
2024-12-22
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