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ABC会计师事务所负责审计甲公司2019年度财务报表,审计工作底稿中与函证相关的部分内容摘录如下: (1)审计项目组针对甲公司与其母公司一笔可能存在低估的应收账款,特别设计采用列明应收账款余额的积极式询证函。根据回函不存在不符事项的结果,审计项目组得出甲公司与其母公司的该笔应收账款不存在低估错报的审计结论。(5分) (2)审计项目组针对应收账款回函率与以前年度相比异常偏高保持职业怀疑,审计项目组与重要被询证者相关人员直接沟通讨论询证事项,针对以前年度回函率非常低的三家被询证单位,审计项目组前往被询证单位办公地点,分别验证了其真实存在。(5分) (3)审计项目组实施跟函时,由甲公司财务

2022-06-28 14:29
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-28 14:51

你好,题目是不是不完整呀?

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你好,题目是不是不完整呀?
2022-06-28
你好,题目是不是不完整呀?
2022-06-28
尊敬的学员您好!这样的题目都是有答案的吧,您是哪里有疑问,可以具体点提出来哈。 1不恰当,积极式函证不足以应对应收账款的低估风险。 2恰当。 3恰当
2022-12-13
您好,同学,体现了审计项目组的谨慎性
2023-04-23
同学你好 你的问题是什么
2023-03-16
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齐红老师 | 官方答疑老师

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