你好同学,你的分析及计算没有问题,思路很清晰
老师这个表科目对吗 如果不对老师能帮忙写一下错误的吗 谢谢了
卓卓老师 帮忙看下 这个题 资产处置损益金额怎么算的 我做的和答案不一样 不知道哪里有问题 老师帮忙写一下正确的 谢谢
老师 您帮忙看看这道题写的对吗(如果错了,请您帮忙写出完整答案)谢谢!
老师,这道题是不是答案错了啊?这是我算的,麻烦老师帮忙看下,谢谢啦
请问老师,针对坏账准备的三个图片总结完整吗?请老师帮忙看一下,领导让我写的,谢谢老师
老师请问一下,给A公司开票,B公司替A公司付款可以吗?
老师,我们公司代一个挂扣全额缴纳社保,他没工资的,分录怎么出
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?