你好 借 原材料-乙材料 60000 应交税费-应交增值税-进项税额 10200 贷 预付账款 15000 银行存款 55200
2日,按合同规定向乙公司预付采购材料款150000元。(2)16日,收到从乙公司购买的原材料,增值税专用发票上注明价款300000元,增值税税额39000元,材料已验收人库。(3)22日,补付剩余材料款。要求:编制申达公司上述经济业务的会计分录。
向S公司预付购买原材料的定金三万元,三天后收到原材料并验收入库,价款为四万元,增值税税率为17%,同时补付剩余款项。分录
原已向s公司预付购买的原料定金15000元,两天后收到的原材料乙材料并已验收入库,价款6万元,增值税税率17%,同时补付剩余货款。分录
购入上述已预付5000元的丙材料,买价20000元,增值税税率13%,并用银行存款补付新盛公司剩余货款材料尚末验收入库.编制会计分录
购入已预付5000元的丙材料,买价20000元,增值税税率13%,并用银行存款补付新盛公司剩余货款材料尚末验收入库。编制会计分录
老师请问我们是一般纳税人小企业准则,12月末科目未分配利润1212813元,我是先报上4季度所得税再用未分配利润减去本季度所得税的金额计提法定盈余公积金吗?还是直接用未分配利润乘以百分之十计提法定盈余公积后,再出财务报表,再填季度所得税申报缴纳本季度所得税?应该是那么个流程啊?
我们是卖方,我们要给客户返利,我们不是应该给对方钱吗?那这个应付账款的对方科目是什么?销售费用吗?
那销售返利时,应付账款的对方科目是什么呢?
小规模纳税人,公司是有限公司,两个人合伙的,年底分红的流程怎么做
小规模纳税人年底分红怎么分,以什么形式发放
请问销售返利给客户,但是不给客户钱,是用客户货款抵销售返利金额怎么入账呢?
你好,本年收回上年利息收入,账做到应交财政款里,那cso1-1年初结转和结余调整情况表需要填这笔钱么
2024年12月21日上午.把9.50元错发为950元给对方“晋豫”。财付通人工服务答应通知对方。至今无结果。
请问个体工商户开发票销售方第一行怎么填写
我们单位是机关,雇用钩机(带司机)清雪,可以做表支付吗