你好,你们是生产企业还是商贸
老师:昨天上班时复制表格把原来的12月数据清除想录3月份的出入库,可老板的女助理看见了,说有公式不能清。我然后重新复制了一个。可下班时她叫我结账了[捂脸]好烦啊!怎么转行这么难?找工作找的怀疑人生,差点想放弃了。高不成,低不就。46岁了,只有初级证,原来村委会任过十余年会计,手工记账的。现在怎么样找到财务工作呢?今天下午面试一家制衣厂行政会计才3500试用期,要登记车间的辅料等等,每天晚上9:30与员工才能下班,上26天班,什么补助都没有,能做吗?还有一家餐饮会计新设的,4000试用期,可是没做过,能去面试吗?哎!没做过又没底气。怎么样找一家单位有前任带一星期左右的吗?如果没人带,我们转行的怎么样一个人独立做单位会计?学堂练了几个行业的真账实操好像找工作不起作用。怎么办啊?求老师耐心指导一下,谢谢!
老师 ,我们是冻品进销存公司的,公司的外帐就是根据发票简单的做收入,然后根据进项每个月全部结转成本了,只有内账才会根据进销存有入库单出库单,收款单,真实的做账,但是外帐没有那些单子,如果人家过来查账发现我们日常工作又有打单员啥的,但是账上却什么单也没有,是不是觉得很奇怪?一猜就能猜到我们有内账了吧?这样想不给内账人家看也不行了是吧?
老师,现在公转私不是严查吗?我们经常都是用私户收款的现在老板经常看快手上一堆税收筹划视频发来我看,我们是冻品经销商企业,老板看到视频说进货没有票,销货不开票的走个体户,2是如果进货没有票,销货要开票的走小规模,怎样如何如何利用这些政策,这样就算走的话那是其他两个公司也要录什么入库单,出库单吧?是不是,因为我们有进销存入库,出库,库存来着,不可能就是说直接这样操作吧?那不是把现在的账分成三个公司去做这样吗?
老师! 我们厂没有仓库,做下来的产品也没有入库这个环节,每次就直接发货开出库单 每天要出好十几家(我们厂就每次称重记在一个草稿本上,有些出库单是我们开给客户签收,有些是等对方开单据过来的)有些单子一个月后才正式回单的都有[捂脸][捂脸][捂脸] 款项都不是现结的 如果按会计做账步骤的话,该怎么做呀? 先做什么?再做什么?
#提问#老师麻烦问一下,因为前期仓库人员不稳,企业刚开始很乱,所以导致时间差等,老师如果4月领料单好几种材料才领了0.43吨,结果4月入库单入库112.5吨,问一下这种情况做成本怎么处理? 你好!你实际盘点差额多少? 我觉得没有料能生产出产品不可能,这应该是3月的入库吧,但3月份已做账,这个入库怎么做账?怎么入账呢 不用管盘点,只要有单据就是有,你看看怎么入账合理吧 如果什么都数据的话就好了,没有盘点表,也不知道库存多少?就现在这个状况怎么处理吧?哪个老师能给处理一下,麻烦接一下,不会的,不要接啊!
2023年度个人所得税综合所得代扣填12月还是1到12的人数和
年度个税代扣代缴是填12个月人数和吗
2025-05-1311:23发布29次浏览齐红官方答疑老师职称:注册会计师2025-05-1311:25第一种是确认收入时扣手续费,能体现净额及对利润影响,但往来款记录不直观。第二种先全额确认,收款时确认费用,可清晰反映交易全貌和往来款,但收入与费用确认时间有脱节。可依企业关注重点和会计政策选择。老师就是选择第二种先按没有扣除费用手续费确认收入,就是收入和费用脱节,因为抖音平台收入26号以后的账月初才到账,所以就特别麻烦,所以我是不是可以选择第一种,直接接其他应收款950借财务费用50贷主营业务收入1000这样是不是比较好,做银行账的时候也可以直接按银行实际到账冲减
怎么更正,上一属期按照6万扣除累计减除费用
报个税,显示上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从一月属期开始更正
老师你好,我想问下,4月份申报并缴费了第一季度的税费,凭证应该做到3月还是做到4月?如果做到4月是否有影响
老师公司有个员工不愿意交社保,这种个税报了之后怎么弄,后期查会不会让补社保
应收账款和应付账款中的增值税都计入入账价值吗
购置了财务软件,新创建账套,要录入以前的数据,公司刚开始的业务不多,现在业务多了些,比如客户还有供应商,还有涉及的明细科目,能在开始录以前财务数据之前就统一录这些数据在系统里面,录后面期间的凭证时直接选择,还是说要根据时期来陆续增加?
增值税是要每个月开展业务的时候就得记账上还是下个月扣税的时候记账上?
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生产制造业,我们是压铸加工厂的 有自己购买材料压铸成毛坯产品卖给小客户的 也有客户来料,让我们纯加工的 还有客户偶尔自己来料,偶尔让我们代购材料,再加工给他的 每次出库的时候,还得把净重加上损耗=折算后的重量(这样计算客户的余留材料)
你好,生产企业流程 1购材料 借原材料 应交税费应交增值税进项税额(小规模没有进项) 贷银行存款/应付帐款 2.加工生产 借生产成本 贷原材料(包含所有料) 应付职工薪酬(人员工资) 制造费用(除以上两项外的间接费用水电其他费用等) 注意,如果发生水电等间接费用先进制造费用再把制造费用转到生产成本 借制造费用 贷银行存款/应付账款 3.完工入库,把所有生产品转到库存商品 借 库存商品 贷生产成本 4.销售出库 卖出去结转销售成本 借 主营业务成本 贷库存商品
这些就是制造业的账务处理流程
[捂脸][捂脸][捂脸] 那不是每单送货出库,都得等正式单子回来后,我要先做入库再转做出库? [捂脸][捂脸][捂脸]
你好,你送货是可以先做出库单的呢,你卖给他应该就确认了,不用等对方开单的!这个要你们去规划流程!要不你这个账会很乱的!只有流程规范,得去花点时间的呢!
每天要先做成入库,再转做成出库,每天还得做往来款收支,还有报销等,每天还得对称货出库得草稿本和回单对不对得上?[捂脸][捂脸][捂脸] 月初到月中理账,客户对账,做工资表,中间还要做费用报销(我们每天都有好几张报销单)[捂脸][捂脸][捂脸] 我现在,就没按借贷记账法去做都感觉很忙[捂脸] 要是再用借贷记账法去做的话,对于我这个小白来说,不是很难很难很难很难啦?[捂脸][捂脸][捂脸]
然后,按每张单据金额去做应收账款吗? 已经做了应收账款的金额,等到月末对账结算的时候,对不上,需要更改,或者还有很多退货什么的,那怎么做呀?
当月更改修改凭证就可以了,跨月可以红冲在做正确的就可以!
你需要合理安排,制造业本身是比较复杂如果工作量大,你可和老板沟通增加人手