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老师 在21年12月做的暂估 22年2月份进的发票做的冲销 但是做冲销的发票款项是6月份付的 这个怎么做账

2022-06-24 16:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-24 16:12

你好,21.12月份暂估 借库存商品贷应付暂估 22.02冲销 借库存商品(负数)贷应付暂估(负数) 同时按照发票 借库存商品贷应付账款 22.06支付货款 借应付账款贷银行存款

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快账用户7243 追问 2022-06-24 16:13

老师6月份正常做账就可以是吧

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齐红老师 解答 2022-06-24 16:16

是的,应付账款发生后至于啥时候支付都可以的

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快账用户7243 追问 2022-06-24 16:16

收到老师

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齐红老师 解答 2022-06-24 16:25

期待您的好评哦加油

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你好,21.12月份暂估 借库存商品贷应付暂估 22.02冲销 借库存商品(负数)贷应付暂估(负数) 同时按照发票 借库存商品贷应付账款 22.06支付货款 借应付账款贷银行存款
2022-06-24
你好在22年的二月份冲销
2022-06-23
同学,你好!2022年2月冲掉暂估的,然后同时按照发票的数据正常处理
2022-04-07
你好在22年二月份做就可以的,红冲暂估的,然后再做发票的。
2022-04-07
您好,红字冲回暂估分录,按发票金额重新做账
2022-06-30
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