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老师您好,请问加计抵减的增值税申报填写的时候需要再哪些地方录入数据啊

2022-06-24 13:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-24 13:32

你好,附表四里面有一个一般项目加计扣除,填写本期发生额和实际抵扣金额,然后在主表19行自动取数。

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快账用户3943 追问 2022-06-24 13:33

其他表格都没有变动,就附表四里面填写一下 ,主表也不用填对吧

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齐红老师 解答 2022-06-24 13:34

对的是的,是这么做的。

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快账用户3943 追问 2022-06-24 13:44

老师请问如果本期没有销项,是不是留底也可以乘以10%

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齐红老师 解答 2022-06-24 13:45

当月的进项乘以10%,然后你填写附表四的发生额,不要填写实际抵扣金额,主表也不需要体现。

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齐红老师 解答 2022-06-24 13:45

需要交税,主表不能体现的。

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快账用户3943 追问 2022-06-24 14:06

进项税比较多 当期不抵减的话 这部分会加到留底里面吗

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齐红老师 解答 2022-06-24 14:07

不会的,不允许刘迪。

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快账用户3943 追问 2022-06-24 14:34

老师你看,这个进项要是加计抵减了,是不是这样填呢,留底也加上这个

老师你看,这个进项要是加计抵减了,是不是这样填呢,留底也加上这个
老师你看,这个进项要是加计抵减了,是不是这样填呢,留底也加上这个
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齐红老师 解答 2022-06-24 14:36

这个实际抵扣金额不要填写。

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快账用户3943 追问 2022-06-24 14:37

奥 是不是只有再销项大于进项的时候才可以抵扣呢

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齐红老师 解答 2022-06-24 14:38

是的是的对的似的。

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快账用户3943 追问 2022-06-24 14:52

那我是不是要是当月不开票每个月只需要再附表四累计计算就行了 后期一次性扣除

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齐红老师 解答 2022-06-24 14:53

是的是的,是这么做的。

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快账用户3943 追问 2022-06-24 15:16

谢谢您郭老师,这个最后就是留底是首先考虑用完了才可以用附表四的扣除。若有留底这个不能先扣这个再用留底对吧

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齐红老师 解答 2022-06-24 15:22

是的是的,是这个意思的。

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快账用户3943 追问 2022-06-24 15:29

谢谢您哦

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齐红老师 解答 2022-06-24 15:29

不要客气,工作顺利

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你好,附表四里面有一个一般项目加计扣除,填写本期发生额和实际抵扣金额,然后在主表19行自动取数。
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