同学你好 借:银行存款200000 贷:实收资本200000 借:库存现金3000 贷:银行存款3000 借:在建工程90000 贷:银行存款90000 借:固定资产24000 贷:应付账款24000 借方发生额=200000%2B3000%2B90000%2B24000 贷方发生额=200000%2B3000%2B90000%2B24000
(1)1日,小王的父亲和叔叔分别将10万元款项打入加工厂账户(2)1日,出纳开出现金支票从银行提取现金30005)(3)1日,新建厂房交付使用,因建设该厂房所发生的支出为90000元,厂房交付当天开出转账支票将款项支付给承建方(4)1日,购入机器设备3台,购置成本合计24000元,款项尚未支付编制会计分录附加数字和编制发生额的试算平衡表
(1)1日,小王的父亲和叔叔分别将10万元款项打入加工厂账户(2)1日,出纳开出现金支票从银行提取现金30005)(3)1日,新建厂房交付使用,因建设该厂房所发生的支出为90000元,厂房交付当天开出转账支票将款项支付给承建方(4)1日,购入机器设备3台,购置成本合计24000元,款项尚未支付编制会计分录
1.1日,小王的父亲和叔叔分别将10万元款项打入工厂账户,编辑会计分录2.1日出纳开出现金支票从银行提取现金3000元备用,编辑会计分录3.新建厂房交付使用,因建设该厂房所发生的支出为90000元,厂房交付当天开出转账支票将款项支付给承建方4.1日,购入机器设备3台,购置成本合计24000元,款项未支付。以上请老师帮忙编辑会计分录,加上数字,谢谢
(1)1日,小王的父亲和叔叔分别将10万元款项打入加工厂账户(2)1日,出纳开出现金支票从银行提取现金30005)(3)1日,新建厂房交付使用,因建设该厂房所发生的支出为90000元,厂房交付当天开出转账支票将款项支付给承建方(4)1日,购入机器设备3台,购置成本合计24000元,款项尚未支付编制发生额的试算平衡表账户名称借方发生额贷方发生额合计
编制会计分录小李的父亲和叔叔在2021年7月分别出资10万元合伙兴办了一家加工厂(李氏加工厂),经过1个月的经营,打开了产品销路,但小李的父亲和叔叔都不懂记账,会计核算不规范总是搞不明白企业的经营状况如何。小李在学校里学的是会计专业,所以,父亲要求小李帮他把账算清楚。小李来到工厂,对工厂进行了周密的调查,他把了解到的资料进行了详细的记录。以下是小李记录的企业基本情况。(1)1日,父亲和叔叔分别将10万元款项打入加工厂账户。(2)1日,出纳开出现金支票从银行提取现金2000元备用。(3)1日,新建厂房交付使用,因建设该厂房所发生的支出为90000元,厂房交付当天开出转账支票将款项支付给承建方。(4)1日,购入3台机器设备,购置成本合计24000元,款项尚未支付。(5)3日,以转账支票支付1日购入的机器设备货款24000元。(6)5日,购入运货汽车一辆,价值60000元,款项尚未支付。(7)6日,向中国工商银行借入3个月周转资金60000元,每月利息300元,到期还本付息,该贷款直接用于归还5日购入的运货汽车款。(8)7月,从红光公司购入原材料合计10吨,每吨5000元
自己公户给自己同名公户转钱,一收一付可以不录回单入账吗?
老师,充值赠送,充值方和赠送放分录怎么做?
新成立公司,12末装修人工费付了9w,计入了长期待摊费用,3月份又买的装修材料,怎么做分录
做产品使用的模具是做固定资产还是费用嘞?
新成立公司12月装修费转入的长期待摊费用,一月的摊销吗怎么摊销做分录,12月份摊销吗
肖妈?这个怎么区分,银行和对账
建筑业,对公前后积累,发了100万工资给100个个人,,,那么可以最后汇总起来由一个包公头代开个人劳务发票啥的回来吗?
老师,我们2024年开出的专用发票的备注信息填错了,我们2025年红冲2024年的销售发票,然后重开相同金额的蓝字发票,2025年怎么做账?
办公家具,记账做管理费用办公费吗
公司去年用知识产权入资了1000万,需要交什么税,除了实收资本的印花税?