你好,你这样开的话不合理,倒是不影响交税,你开了1%的,后期红冲1%的,然后重新开的话,也应该是1%。
请问一下小规模纳税人第一季度开错了3%的普票,交了3%的增值税税款,但是第二季度红冲这部分发票并重开了1%的普票,那我第一季度多缴纳的税款该如何处理,然后第二季度申报该如何填写?
老师,小规模纳税人四季度开普票超45万了,但有两份普票次月开红字发票了,那这个申报时,是不是按开票金额报税,那次月红冲的金额在下个季度不超45万免税的情况下怎么处理
老师请问小规模纳税人的最新优惠政策是不是可以这样归纳。 第一,季度开票不超过45万免增值税,政策截止到2022年12月31日 第二,2022年一季度开专票照常交税,普票超过45万也正常交税 第三,2022年第二季度起至年底,开普票只要连续12个月不超过500万,免增值税。开专票正常纳税。 第四,2022年4月1日起,小规模无论开专普票,都适用3%的税率,减按1%的政策只到2022年3月31日。
我是小规模红冲了3月的普票,第一季度也不需要交税不达45万而且开的都是普票,然后开的蓝字普票是免税的,这样会影响第二季度申报吗?
老师您好,小规模公司今年第一季度征收率1个点普票开超45万,缴纳了增值税,第二季度红冲了一张,然后又开了一张3个点的专票,这样咋申报呢老师!
科元商易有限公司2023年6月与购资方北京乐享天咸有限公司签订商品销售合同合同规定的销售金额为2000万元(不含税)、合同中约定的付款期为30天。如果对方在10天内付款,则给予20%的销售折扣图400万元,如果对方在30天内付款,则不给予折扣。该商品适视S增值积税率为13%。案例要求现有两种筹划方案可供选择方案一采取销售折扣方式方案二交销售折扣为折扣销售,此时科云家具公司主动压低该批商品的价格将合同金部降压为1600万元(不含税)相当于给对方20%折扣之后的金额。同时在销售合同中约定,购货方超过10天付款加收2万元滞纳金(相当于400万元销售额和52万元增值税)、比较两个方案进行纳税筹划
科元商易有限公司2023年6月与购资方北京乐享天咸有限公司签订商品销售合同合同规定的销售金额为2000万元(不含税)、合同中约定的付款期为30天。如果对方在10天内付款,则给予20%的销售折扣图400万元,如果对方在30天内付款,则不给予折扣。该商品适视S增值积税率为13%。案例要求现有两种筹划方案可供选择方案一采取销售折扣方式方案二交销售折扣为折扣销售,此时科云家具公司主动压低该批商品的价格将合同金部降压为1600万元(不含税)相当于给对方20%折扣之后的金额。同时在销售合同中约定,购货方超过10天付款加收2万元滞纳金(相当于400万元销售额和52万元增值税)、比较两个方案进行纳税筹划
你好,我是商贸公司,一月支付的银行手续费三月开的进项发票,我怎么做账,一般纳税人
老师您好小规模企业前期开业大额支出报销没有发票可以直接报销给个人嘛?报销人是个人怎么做账税务处理?
去年开的普票100万,现在由于收不到工程款想作废,需要对方确认吗
老师,我们买了10万的酒,作为业务招待,现在稽查局让我们降这个酒作为视同销售调整,调整应纳税所得额,我这个应该直接调增销售收入10万,还是应该按照收入减成本,调整这个利润的金额
购买的软件使用费,要做无形资产吗
企业所得税汇算A107041表中的收入总额怎么计算
老师,这这个季度报表应付出现负数了,现在怎么调整?
老师,我想问问自然人电子税务局开具个人房租出租发票,中个人所得额是如何计算的 15000开票金额,显示的个人所得额是5100。不知道是咋算的
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开成免税了,我就在想他没有交过税,这次申报应该没事吧
你好,申报倒是没有关系,没有影响,对你交税确实没有影响的。
嗯,因为他红冲的张数比较多后面都开成免税了
一开始就是想没交过税就这样开了吧
如果你不想修改的可以。
就是不想重新开了,但是怕有问题,所以想咨询一下的
根据政策来说有问题的 因为你的纳税期是在三月份之前。
那我不重新修改了没事吧
第二季度我根据汇总表申报就好了吧?
可以的,可以这么做。
好的谢谢
不用客气,工作愉快。