咨询
Q

3、M公司2019年度发生下列业务:(1)1-3季度,每个季度存款预缴所得税30000元(2)年末计算全年应交所得税140000元(3)可抵扣暂时性差异确认的递延所得税资产30000元(4)应纳税暂时性差异确认的递延所得税负债40000元(5)年末结转所得税费用要求:写出上述经济业务的分录

2022-06-23 10:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-23 10:50

你好,同学 1-3每个季度 借:应交税费-企业所得税30000, 贷:银行存款30000 借:所得税费用140000, 贷:应交税费140000 借:递延所得税资产30000, 贷:所得税费用30000 借: 所得税费用40000, 贷:递延所得税负债40000 借:本年利润150000, 贷:所得税费用150000

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,同学 1-3每个季度 借:应交税费-企业所得税30000, 贷:银行存款30000 借:所得税费用140000, 贷:应交税费140000 借:递延所得税资产30000, 贷:所得税费用30000 借: 所得税费用40000, 贷:递延所得税负债40000 借:本年利润150000, 贷:所得税费用150000
2022-06-23
你好,同学 借:应交税费-企业所得税30000, 贷:银行存款30000 借:所得税费用140000, 贷:应交税费140000 借:递延所得税资产30000, 贷:所得税费用30000 借: 所得税费用40000, 贷递延所得税负债40000 借本年利润150000, 贷:所得税费用150000
2022-06-20
你好! 业务1 1-3季度 借所得税费用30000 贷应交税费…企业所得税30000 借应交税费…企业所得税30000 贷银行存款30000
2022-06-22
同学你好 1、借:应交税费30000 贷:银行存款30000 2、借:所得税费用140000 贷:应交税费-应交所得税140000 3、借:递延所得税资产30000 贷:所得税费用30000 4、借:所得税费用40000 贷:递延所得税负债40000 借:本年利润150000 贷:所得税费用150000
2022-06-21
你好,同学,题目不全
2023-04-01
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×