你好 借:其他应收款 贷:银行存款
-甲是总公司,打款10000给乙(分公司),用于分公司交社保,会计分录如何做?
分公司给总公司转账,用于总公司社保业务,分公司怎么做会计分录?
在分公司发工资交社保,人员属于总公司,分公司怎么给总公司开票,做账
分公司汇总到总公司一起汇算清缴,总公司在外地目前没业务就是给老板交社保的,年年就是亏损状态。想问一下会计分录怎么做:1.总公司账户没钱,分公司转账给总公司缴纳所得税,总分公司会计分录;2.总公司亏损,一起汇算清缴,扣除亏损,总分公司所得税会计分录
总公司不交保险,分公司替总公司交保险,然后总公司把钱转给分公司账户,总公司如何入账?分录,分公司没有业务,单纯的就是缴纳保险用的
在哪里可以查到一个公司?它属于什么资质或者是纳纳税性质?
老师好!劳务公司,公司主要是为建筑工程提供劳务人员,收到的工程款也都以工资的形式发给工人,有垫资部分,现税务局要求预交企业所得税,因垫资原因利润为负数,请问我需要把垫资支付的工资转为预付工资吗吗?不然利润为负,无法交纳税款
企业选择的无形资产摊销方法,应当能够反映与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式,无法靠可确定其预期实现方式的,应当采用直线法进行摊销 请问这句话哪里不啊
老师,可以申报临时工工资吗?做了几天工
请问老师开发票流程是怎样的
公司租赁场地装修未完工,1月取得部分发票,应入账借:预付 贷:银存,等3月完工一起进长期待摊再摊销;但1月取得发票时我实际入账了借:长期待摊、进项 贷:银存,且进项已经勾选认证申报了,现在要怎么调整账务和如何进行摊销
请问开发票流程是怎样的
老师,装修费都付款了,发票到的和发票未到的,怎么摊销?
老师,问一下,固定资产净额哪里看的
老板办公室的装饰画入什么科目
其他应收款-外单位-公司名称? 还是其他应收款-内部单位-公司名称?
都可以的,这个看你们管理要求的