你好 1; 你们是租赁挖机 属于动产租赁; 实际应该是按13%开票的; 不是按6% 。这个税率本身不对; 你开红字信息表 ;对方开红字发票来红冲哈 ; 在开正确发票给你 认证抵扣即可
老师,您好,请问一下老板接到劳务派遣的业务,对方公司缺发票,要求代发工资每位员工收20服务费,我们公司开增值税票给对方,加6个点的税,这样我们公司有风险吗?
您好老师,去年的进项发票,租赁费,销货当时给我们开的是6个点的票,今天对方联系我们,说税务找他们说这发票税点不行,要求将发票重新开,开9个点的发票,老师,因为发票是去年的,我们也都认证抵扣了,老师下一步应该怎样处理呢?
您好老师,去年的进项发票租赁挖掘机的发票,6个点的,今年对方公司的税务提出6个点的发票不行,税务要求原票重开,因为我公司已经认证抵扣了,所以要给对方开具信息表,我公司老板又担心对方再不交税,那我们公司的税钱就损失了,我公司老板要求对方公司先给我们开准确的9个点的增值税发票,等下个月对方公司交完税,再给对方开信息表,老师这样合理吗?
老师好,对方公司开的21年的发票因为税收编码错误重新开了,我已经抵扣,我开给对方开具红字信息表,对方重新开发票,我收到发票先负数做原来分录,再重新做正数,已经抵扣过的增值税怎么处理?怎么做账?
老师,我想了解一下,如果我们公司要求对方物业公司给我们开具水电费专用发票,但对方要求加税点,这个税点对方是怎么计算出来的7.2,增值税是6个点,附加税是怎么算出来的
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
老师,我公司老板想让对方先给开正确税点的增值税发票,等下月对方公司交完税,提供完税证明后,再给对方公司开红字信息表,这样合理吗?
你好 ; 可以的。 只要对方原因就可以的