你好 这个是从你申报的增值税纳税申报表/企业所得税申报表的,加计扣除是你自行归集研发费用的
老师,季度申报所得税的时候,免税收入、减计收入、所得减免等优惠明细表中 加计扣除 一,新技术新产品新工艺,二,科技型中小企业开发新技术、新产品,三,创意性突破性的产品进行创意设计活动而发生的相关费用加计扣除 这些都不用 填写的是吧?
老师,这里的享受高新技术企业所得税减免和研发加计扣除所得税额减免从哪里获取数据呢
老师好,高新技术企业的小规模纳税人的免税收入,减计收入,加计扣除,这些数据的来源? 谢谢
老师好,高新小微型企业,制造业研发费用,加计扣除减免税金额,和,高新技术企业减免税金额分别怎么算的?以100万研发未资本化费用为例子,谢谢
老师,麻烦咨询一下:被认定为高新技术企业的小规模纳税人,可以享受那些税收优惠政策?其企业所得税的计算方法是怎么核算的?谢谢指导!
【江苏税务征纳沟通平台】尊敬的纳税人,您好!本月申报期限为4月18日,您单位有未申报的信息,请及时查询申报处理。如您已申报,请忽略此信息。
酒店销售的商品在采购时计入什么会计科目,一个月就几千块钱
老师,印花税,我按不含税销售收入和不含税采购进价申报,正确吗?我们只有进销存业务。
老师你好,我们跨区域的项目,开票缴纳税款,怎样入帐呢?
农业公司购买菜籽该怎么用分录
老师,通过信汇宝收到的外汇怎么向外管局申报
申报个税员工社保为负数,怎么申报,社保直接填0,需要修改收入吗
老师,采购商品的分录: 1、借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 借:预付账款 贷:银行存款 2、借:预付账款 贷:银行存款 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 上面2种分录哪个是正确的,还是2种都可以
你好,我小规模公司就开了一张3900的发票,系统自动带出来的销售额是3861.39,为啥增值税是115.84
总公司有食堂,把单位的食堂费用打到总公司,算福利费吗,企业所得税汇算清缴是放福利费核算吗,如果超出工资总额的14% 要调增是吗?