您好,需要通过应付职工薪酬福利费科目过度
老师,请问福利费进项税发票认证转出的分录,这样对吗? 转出:借,管理费用-福利费 贷,应交税费-进项税 再借,应交税费-进项税 贷,应交税费-进项税转出 最后,借,应交税费-进项税转出 贷,应交税费-未交增值税
老师,请问进项税额转出分录是这样吗? 转出:借,管理费用-福利费 贷,应交税费-进项税转出 再借,应交税费-进项税转出 贷,应交税费-未交增值税
请问老师,有张福利费的票,6月份认证、转出,12月入的账,那我6月的账里写 借 应交税费 应交增值税 进项税额转出 贷 应交税费 应交增值税 进项税 12月的账里写 借 管理费 福利费 贷现金 进项税额转出 对吗?
老师 一般纳税人通信科技行业收到5月份进项专票 商品2000元税额113.21 不含税1886.79 要进项转出吗 分录 借:管理费用/福利费 1886.79 借 应交税金/进项113.21 贷:现金2000 借管理费用/福利费 贷应交税金/进项税额转出 对吗 老师
老师 福利费发票已认证 福利费94.34税额5.66 福利分录借 管理费用/福利费94.34 借:应交税金/进项5.66 贷:现金、借:应付工资/福利费94.34 贷:应付工资/福利费94.34 借:应交税金/进项 -5.66 借:应交税金/进项税额转出5.66 是否正确
公司出售名下车辆,旧车评估费如何账务处理。
这个题第三部不理解减掉500什么意思
不会计算第三步骤560-500,这其中的500怎么来的?
老师:小规模公司注册资金120万,出售 20%股份自然人A,1股1.5万元, A需要支付30万吗?这30万,怎么做账务处理
公司租赁了别人刚刚装修的铺子,装修费支付以后,怎么入账
老师我们公司有1688平台,希音,拼多多,聚水潭平台。我想知道平台上的每一笔资金完整流转,如果是您您会怎样做呢。我觉得好难。
已到付息期但尚未领取的债券利息30万元)为什么不能算做2024年的投资收益?请教一下,非常感谢!
老师不存在分红,资产债表中的利润分配~未分配利润的期末减期初数等于利润表中的净利润吗?我导了2个月月的都不对资产负债表是平的,
这张发票的大类可以作为业务招待费吗
你好老师,问一下生产企业去年的出口业务没有按月去开发票,报关单也跨年度才提供过来,我现在如果确认对应所属期收入,还需要开发票吗,可不可以直接按照无票收入处理
老师列下 分录
您好,借成本费用福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷相关科目
应付工资下面还要设二级科目 福利费 吗
老师 拿到的那张食品的进项专票 已认证了 直接价税合计做分录可以吗 还是只能进项税额转出?
您好,是需要设置的
您好,最好是先认证后转出