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老师 一般纳税人通信科技行业收到5月份进项专票 商品2000元税额113.21 不含税1886.79 要进项转出吗 分录 借:管理费用/福利费 1886.79 借 应交税金/进项113.21 贷:现金2000 借管理费用/福利费 贷应交税金/进项税额转出 对吗 老师

2022-06-18 12:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-18 12:17

您好,需要通过应付职工薪酬福利费科目过度

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快账用户9951 追问 2022-06-18 12:20

老师列下 分录

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齐红老师 解答 2022-06-18 12:21

您好,借成本费用福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷相关科目

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快账用户9951 追问 2022-06-18 12:50

应付工资下面还要设二级科目 福利费 吗

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快账用户9951 追问 2022-06-18 12:53

老师 拿到的那张食品的进项专票 已认证了 直接价税合计做分录可以吗 还是只能进项税额转出?

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齐红老师 解答 2022-06-18 15:32

您好,是需要设置的

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齐红老师 解答 2022-06-18 15:32

您好,最好是先认证后转出

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您好,需要通过应付职工薪酬福利费科目过度
2022-06-18
您好 借:管理费用 94.34%2B5.66=100 借:应交税费-应交增值税-进项税额 5.66 贷:应付职工薪酬 100 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 5.66 这样处理就好了
2022-06-18
是的,就是那样处理的
2022-11-18
你好 第一个做进项转出
2021-09-29
你好,是的,你写的很对的
2021-09-29
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