你好,同学,你可以把两期的都截图一下吗,根据你的描述,不太正常啊。
老师,问题是这样的,公司在三月份有留底税额,四月份的销项税小于进项,建筑公司异地预缴了税款,4月的申报表主表上显示多交税了,这种情况导致年末结转应交税金各科目余额的时候,已交税金科目出现差额,金额正好是4月异地预交的税款,这种情况该怎么处理或者我需要在12月份的申报表中调整
您好老师,请问这个月申请了期末增值税增量留底退税,是在5月份申报4月份表时填附表二进项税额转出吗?做账也是4月份做吗
老师,我在5学月20号申请了留抵退税12万,然后六月初税款到账了,现在申报5月份的报表时候进项少于销售项税额,因为申请的退款是6月才到账的,所以5月份报表上面还是有留抵,这样申报6月份报表时不会让我们补交税吧?还是说如果6月份进项税额很大于销项就可以不用补缴税款啦
老师,4月份申请了留底退税并且4月份收到了钱50000元,5月份报4月的税时,已经做了进项税额转出。现在6月份要报5月份的税,但是主表上13行上期留底税额依然有50000,这样对吗?
老师您好!我4月份红冲了一张6%的发票,税额是49.81元,我在做5月份做账才发现,我的增值税申报表的留底税是20586.49元我财务软件上留底税是20636.3元。刚好差了49.81元。我在4月份做了红冲的凭证,
老师,去年的一张手续费发票没有做账里,我现在要做这个24年开的手续费发票,我怎么做分录呢
老师,我公司有一笔无法收回的货款,计入营业外支出,汇算清缴时需要调整吗?怎么调整
老师您好!2024年开了一张发票2万元忘记作废了,业务也还没发生,2024年也没入账,但申报增值税了,现在想把这个增值税退回来,怎么申报呢?
记账凭证和账簿不是得保管30年吗?为什么书上写着这题选10年
老师您好!如果从对公给法人个人银行卡赚钱的话,除了工资以外,还可以怎样转?
汇算清缴资产总额怎么填写
老师,没有明白差额征收全额开票,税额也按发票税额确认不是税额确认多了吗比如开票不含税1000,分包款不含税500等于只需要不含税500的分包款交税。但因为开的是全额发票按1000的税率算的,这样按发票的税额确认税费不是确认多了吗
请问,一般纳税人卖掉已使用过的自用小轿车,怎么开票交税,是不是可以简易缴税啊?
我们是直播公司主要唱歌跳舞娱乐公司,这种可以开文化服务文化服务费吗
老师好,旅游公司差额开票,请问如何开具?谢谢!
老师,这个图片我发不出去
老师,你可以看到图片吗?
可以看到,真的如你的图片描述,你要问一下电子税务局客服。不正确啊
就是感觉有问题,不知道哪里?
这个是3月份的
你问下电子税务局客服吧,他们周六不休息
电子税务局客服在哪里找联系方式呢?
如果4月份,附表都做了进项税额转出,主表也转出了,5月份的所属期申报,不应有期初留抵税额的、
你们是哪个省的,在电子税务局第一页界面上 、
对呀,我也是这样想的,附表二和主表都转出了
云南省的
你登录上去的第一个界面
截个图发过来,第一页
老师,正常的我5月份销项减进项后要交1890元的税对吗?
我们这儿就是拨打下边的运维电话
24小时都有人值班,航天金穗的
是的,正常你们是应该交1890.39
4月末的进项税也退了是吧。
以后少认证一些,别退税了,很麻烦
4月5月的都退了
嗯嗯,我明白了
那可能是系统问题,明天白天试试
或者退出,再登录试试
我明天问问客服吧,谢谢老师
好的,明天把情况给他们说一下,他们会处理的。