你好,你这个月有收入吗?可以一块儿补上的。
老师,应收账款,没和单位商量,不知道收多少,也不确定什么时候收,该怎么记账呢,没法儿往总账明细里记。 比如,这一笔吧,2021年1月12日,甲学校LED屏维修-原材料55元,甲学校某班级网络维修-原材料30元,两项合计人工是100元。共支出185元,已付给维修工人。但是还没有给甲学校,开销货,后续也还有别的业务,交付之后,才能确定应收账款数目,那么现在这个账该怎么做?就这个经济业务,是不是应该登3笔记账凭证,这个也不知道登得对不对
老师你好,咨询一下!我这里有一个这个情况!去年3月份,不是小规模税率变成1%。然后我3月份红冲了一部分票,是我1月份申报的!导致我3月份申报的时候,应交税费就为负数!当时去大厅修改申报的。然后7月份,专管员又叫我们去修改!修改后,当时就补缴了增值税和附加税!然后之前会计7月份做账的时候,就没有补计提附加税和增值税!导致现在增值税未负数,这个负数增值税我怎么做帐,调整到哪里去呢?
老师我3月份入账有一笔1980元维修收入,就是店员去客户那里给维修的这种情况,我没有结转维修成本,以后月份该怎么办呢
请教你一个问题。厂家销售产品给A客户,由于该产品12个月质保的售后维护需要我公司来负责(后期会产生相应费用)所以,厂家今年3月份一次性给了我公司一笔维护费用全款5万元。这5万元还要发放维修师傅提成进行分配的。请问,这个5万元应当怎么做账?能否计入3月份当月利润?
请教你一个问题。 厂家销售产品给了A客户,由于该产品12个月质保的售后维护需要我公司来负责(后期会产生相应费用) 所以,厂家今年3月份一次性给了我公司一笔维护费用全款5万元(已开票)。这5万元其中要减发生费用后发放维修师傅提成。 请问,这个5万元应当怎么做账?能否计入3月份当月利润?
老师,贷款利息支出和平时基本户里面余额的到期利息是都是放在:财务费用——利息费用里面么?
老师,请问支给员工用于销售的费用,后员工离职没用完又退回的(金额不大,几十元)怎么做账?
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
乘坐地铁:发票项目名称 : *预付卡销售*市民卡充税率:不征税 请问老师,这种发票可以作为交通费入账吗
老师好,什么样类型的公司需要申报工会费?
只有1月资产负债表和利润表,24年到25年1月的总账和明细账,新建账2月开始,管理费用怎么录入期初数据,根据什么录入数据
24年全年工资没有超过6万,没扣过个税,25年一月工资发了8000,算1月工资个税时,怎么扣除是1月收入减60000吗?再算2月个税时是减60000还是减5000*2
老师您好,什么是高新企业?
您好,我这边是一个项目部需要招会计,请问是要做套账还是简单日常收支明细这种
公司是制造企业,1月2月3月生产的很少,但是固定资产折旧额很大。分到产品上,每个产品成本都是2000多一支。但是市场售价才95元一支。还有其他处理方法吗
老师我这个是小规模企业季度申报,成本怎么可以一款补上呀,还用写个说明吗
借主营业务成本贷,库存商品补结转三月份成本。
老师不是库存商品,是维修款,帮业主维修东西,也就是人工费
那你们没有材料吗?如果没有的,借助于业务成本贷应付职工薪酬。
老师我5月份有维修开票,也得结转成本,那么我把2月份没有结转的成本在5月份计提可以吗
对的不就是让你做到五月份吗。
老师那是跟5月份结转成本分开是吧
对的是的,需要区分开来的。